启明信息: 关于聘任内部审计机构负责人的公告

来源:证券之星 2026-03-27 23:24:07
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证券代码:002232     证券简称:启明信息   公告编号:2026-011
              启明信息技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3
月27日召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘
任内部审计机构负责人的议案》。具体情况如下:
   为保证公司内部审计工作正常开展,根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公
司章程》以及《内部审计制度》等相关规定,董事会同意聘任梁
爽女士(简历详见附件)为公司内部审计机构负责人,负责公司
内部审计工作,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届
满之日止。
   特此公告。
                       启明信息技术股份有限公司
                            董事会
                        二○二六年三月二十八日
梁爽女士简历:
  梁爽,女,35 岁,汉族,中共党员。本科毕业于吉林大学材
料科学与工程学院无机非金属材料工程与科学专业,硕士毕业于
吉林大学商学院工商管理专业,2020 年 10 月至 2022 年 5 月任中
国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部审计主管,
法务部管理审计部(审计中心)审计主管;2023 年 5 月至 2025
年 4 月任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部
(审计中心)工程技术审计主任(2024 年纳入集团公司高级经理
后备管理)
    ;2025 年 4 月至 2026 年 3 月任中国第一汽车集团有限
公司审计与法务部管理审计部(审计中心)管理审计师(纳入中
国一汽 2025 年度“双星”管理),2026 年 3 月起任启明信息技术
股份有限公司审计与法务部部长。
  截至本公告披露日,梁爽女士未持有公司股份,与持有公司
在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最
近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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