东江环保股份有限公司
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场情况和业务拓展计划,在公司
预算基础上,按合并报表的要求,依据2026年各业务模块发展计划、废物处理处
置计划、资源化产品及稀贵金属回收利用生产、销售计划等编制。本预算报告的
编制基础是:假设公司经营计划均能按时按量完成。
本预算报告是在总结2025年经营情况和分析2026年经营形势的基础上,结合
公司发展战略,充分考虑了市场环境、业务拓展、销售价格等因素对预算期的影
响。本预算报告包括母公司及下属控股子公司、分公司。
二、基本假设
重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。
入生产。
三、2026年主要预算指标
四、特别提示
本预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2026年度
盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多种因素,存在
很大的不确定性,请投资者特别注意。
东江环保股份有限公司