中国国航: 中国国际航空股份有限公司2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-03-27 10:10:04
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      中国国际航空股份有限公司
        自 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告
                                                            KPMG Huazhen LLP                  毕马威华振会计师事务所
                                                            Oriental Plaza                    中国北京
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                                                                内部控制审计报告
                                                                                              毕马威华振审字第 2606928 号
   中国国际航空股份有限公司全体股东:
              按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
   计了中国国际航空股份有限公司 (以下简称“中国国航”) 2025 年 12 月 31 日的财务
   报告内部控制的有效性。
              一、 企业对内部控制的责任
              按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
   评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国国航董事
   会的责任。
              二、 注册会计师的责任
              我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
   意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
              三、 内部控制的固有局限性
              内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
   的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
   部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                                                 第 1 页,共 2 页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China             毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global           师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organisation of independent member firms affiliated with   司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited,

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