华虹公司: 董事会审核委员会2025年度履职情况报告

来源:证券之星 2026-03-27 10:06:17
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                    华虹半导体有限公司
      董事会审核委员会 2025 年度履职情况报告
    华虹半导体有限公司(以下简称“公司”)董事会审核委员会根据《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华虹半导体
有限公司之组织章程细则》及公司制定的《审核委员会的职权范围》等规定,
本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行了职责。现对公司董事会审核
委员会 2025 年度的履职情况汇报如下:
    一、审核委员会基本情况
    报告期内公司董事会审核委员会由 3 名委员组成,分别为非执行董事熊承
艳、独立非执行董事张祖同、独立非执行董事封松林,其中张祖同为审核委员
会主席。
    二、审核委员会年度会议召开情况
积极对相关议题发表专业意见,全年共召开 8 次会议并作出 8 次书面决议,具
体情况如下:
   召开日期                    会议内容              重要意见和建议
                审批、报告 2024 年第四季度业绩、报告
                  审批、报告 2024 全年业绩、报告 2024 年
                  度审计师工作
                  审批、报告 2025 年第一季度业绩、报告
                  一季度内审工作
                  季度内部审计工作
                  审批、报告 2025 年中期业绩、2025 年半
                  年度审计师工作
                  审批、报告发行股份及支付现金购买资产
                  并募集配套资金暨关联交易事项相关议案
                审批、报告 2025 年第三季度业绩、报告
                第三季度内审工作
                                     一致通过
日                 资金暨关联交易事项相关议案
     三、审核委员会相关工作履职情况
     报告期内,审核委员会遵照公司《审核委员会的职权范围》的规定履行相
 应职责,主要的工作内容包括以下方面:
     (一)审阅公司的财务报告并对其发表意见
     报告期内,审核委员会认真审阅了公司的财务报告,认为该等财务报告真
 实、准确和完整,能够公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存
 在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更或可能导致外部审计机构出具
 非标准无保留意见的审计报告的事项。
     (二)监督及评估公司内部审计工作
     报告期内,审核委员会认真审阅了公司内部审计工作计划并评估了内部审
 计工作的结果,督促和指导公司内部审计工作的实施和开展,促进内部审计部
 门的有效运作。报告期内,审核委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题,
 认为内部审计较好地完成了全年的各项工作,较好地发挥了审查监督的作用。
     (三)监督及评估公司的内部控制
     报告期内,审核委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控
 制制度建设,督促公司内控规范体系建设工作,指导公司审计部门结合公司实
 际情况,积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作,使得公司内控制度能够
 有效执行。审核委员会认为,报告期内,公司在内部控制方面不存在重大缺陷。
  (四)监督及评估外部审计机构工作
  报告期内,审核委员会对公司 2025 年度境内审计机构安永华明会计师事
务所(特殊普通合伙)和境外审计机构安永会计师事务所审计工作进行了监督
及评估,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所在
审计过程中能够按照会计准则及执业规范开展审计工作,遵循了独立、客观、
公正的执业原则,勤勉尽责地履行了其作为审计机构的责任。
  四、总体评价
  报告期内,审核委员会勤勉尽责、恪尽职守,积极参与公司治理,认真履
行了审核委员会的职责,对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议,为公
司经营决策的科学合理提供了专业支撑,较好地推动了公司治理水平的提升。
充分发挥审核委员会的监督职能,促进公司合规运作,维护公司和全体股东的
合法权益。
                           华虹半导体有限公司
                            董事会审核委员会

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