赛微电子: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-03-27 01:10:08
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            北京赛微电子股份有限公司
      董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
          履职情况履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和北京赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)
                        《公司章程》等规定和要
求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
                  (以下简称“天圆全”),1984 年 6 月
创立于山东烟台,2005 年总部迁入北京,2013 年转制为特殊普通合伙,注册地
址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房,
是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业
估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务经验,
  天圆全首席合伙人为魏强先生,2025年末合伙人人数为34人,注册会计师153
人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于2025年3月14日召开的第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审
议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。公司于2025年3月19日召开的第
五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,该
议案于2025年4月10日经公司2024年年度股东大会审议通过。
  二、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审
计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。公司第五届董事会审
计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》,
同意续聘天圆全为公司 2025 年年度的审计机构,并同意提交公司董事会审议。
计师及项目经理召开沟通会议,对 2025 年度审计工作的计划安排,如审计范围、
重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通;并对 2025 年度审
计调整事项、审计结论等相关事项进行沟通,了解审计工作进展情况;在天圆全
出具初步审计意见后,与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通,进一步了解
审计情况。
机构等议案,同意续聘天圆全为公司 2026 年年度审计机构,并同意提交公司董
事会审议。
  三、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》
等的有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能
力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员
会对会计师事务所的监督职责。
  公司董事会审计委员会认为,天圆全在公司年报审计过程中坚持以公允、客
观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
清晰、及时。
                 北京赛微电子股份有限公司董事会审计委员会

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