力合微: 会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-27 01:03:45
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             深圳市力合微电子股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,深圳市力合微电
子股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估。
具体情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)基本信息
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)成立于 2011 年 7 月,
注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为钟建国先生,
拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日,天健所合伙人
数量为 250 人,注册会计师 2,363 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 954 人。2024 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 756 家,收费总额人民币
批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,
科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产
业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和
社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户 54 家。
  (二)投资者保护能力
  截至 2025 年末,天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限
额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任情况。具体情况如下:
 原告     被告        案件时间              主要案情           诉讼进展
      华仪电气、                     天健作为华仪电气          已完结(天
投资者   东海证券、    2024 年 3 月 6 日   2017 年度、2019 年度   健需在 5%的
      天健                        年报审计机构,因华         范围内与华
                             仪电气涉嫌财务造      仪电气承担
                             假,在后续证券虚假     连带责任,
                             陈述诉讼案件中被列     天健已按期
                             为共同被告,要求承     履行判决)
                             担连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对履行能力产生任何不利
影响。
  (三)执业记录
  天健所近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处
罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。
律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
  (一)人力及其他资源配备
  天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、集成电路
设计行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务
合伙人担任。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
  (二)审计工作方案
  近一年审计过程中,天健所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定
了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展
开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表等。近一年审计过程中,天
健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健所就预审、
终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项
工作。
  (三)审计质量管理
  天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人之
间存在未解决的专业意见分歧时,需要执行专业意见分歧解决机制。在专业意见分歧
解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,天健所就公司的所有重大会计审计事项
达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  近一年审计过程中,天健所实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目
组内部复核、独立项目质量复核等。项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详
细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
  天健所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理
体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测
试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查,确保项目
组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。近一年审
计过程中,天健所没有在项目质量检查方面发现重大问题。
  天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的
风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保
持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等方面都制定了相应的内部管理
制度和政策,这些制度和政策构成了天健所完整、全面的质量管理体系。基于该质量
管理体系,天健所在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
  综上,近一年审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执
行。
  (四)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审
计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱
敏和归档管理,并能够有效执行。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估意见
  公司认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审
计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                       深圳市力合微电子股份有限公司董事会

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