云南铜业股份有限公司
一、预算编制说明
根据云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或
公司)《全面预算管理办法》,公司全面预算工作紧紧围绕
财融合,统筹协调兼顾全局,着力推动公司高质量发展。按
照“上下结合、分级编制、归口审查、逐级汇总合并”的工
作程序,结合基础假设及所属企业编制的财务预算,编制形
成公司 2026 年度财务预算方案。
二、预算编制基础假设
(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规
和制度无重大变化。
(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济
环境无重大变化。
(三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料
的市场价格和供求关系无重大变化。
(四)按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率。
(五)无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利
因素。
三、2026 年公司主要预算指标
铜 6.98 万吨,阴极铜 171 万吨,黄金 24.5 吨,白银 710 吨,
硫酸 576 万吨。
字化项目、地质勘查项目、科技项目等。
改造、降低企业三废排放总量和浓度、提升固废的综合利用
率等方面持续保证安全环保投入。
高值化、冶炼新基地生产工艺关键技术研究、复杂铜原料冶
炼技术、再生铜回收利用技术、节能降耗技术与装备、深井
采矿系列技术、深部外围成矿规律研究、冶炼和矿山自动化
智能化提升等公司高质量发展所需的重点方向进行布局。
特别提示:
本预算为公司 2026 年度经营计划,为公司管理控制考
核指标,不代表公司对 2026 年的盈利预测。受市场变化、
行业格局及公司管理层战略规划调整的影响,特别是国际大
宗商品价格大幅波动、汇率波动和原料争夺更加激烈等因素
叠加,增加了上述经营计划的不确定性,敬请投资者特别注
意投资风险。
云南铜业股份有限公司董事会