中国人保: 中国人保关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-03-27 00:53:21
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证券代码:601319   证券简称:中国人保 公告编号:临 2026-006
     中国人民保险集团股份有限公司
      关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
? 本公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
年度国际会计师事务所。
? 本次续聘事项尚需提交本公司2025年度股东会审议。
  中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“本公司”
                         “公司”
                            )
于2026年3月26日召开了第五届董事会第十六次会议,会议审议通过
了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》,公司继续聘任安永华
明会计师事务所(特殊普通合伙)/安永会计师事务所为公司2026年
度会计师事务所,该议案尚需提请公司2025年度股东会审议。现将
相关事宜公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  (1)基本信息
  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“安永华明”
                             ,
于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作
的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设
在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2025 年末拥有执
业注册会计师逾 1700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注
册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师逾 550 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人
民币 57.10 亿元,其中,审计业务收入人民币 54.57 亿元(含证券业
务收入人民币 23.69 亿元)。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共
计 155 家,收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及
制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技
术服务业等。安永华明 2024 年 A 股金融业上市公司审计客户 27 家。
  (2)投资者保护能力
  安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求
计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过
人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事
诉讼而需承担民事责任的情况。
  (3)诚信记录
  安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。13 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次;2 名从业人员近三年因
个人行为受到行政监管措施各 1 次,不涉及审计项目的执业质量。根
据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证
券服务业务和其他业务。
  安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)为一家根据香港法
律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司
提供审计、税务和咨询等专业服务,包括银行、保险、证券等金融机
构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员,与安永华明一
样是独立的法律实体。
  安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实
体核数师。此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国
内地临时执行审计业务许可证。安永香港按照相关法律法规要求每年
购买职业保险。
  香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港
每年进行检查,最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的
审计业务有重大影响的事项。
  (二)项目信息
  项目合伙人及签字注册会计师:余印印女士,于 2004 年成为注
册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在安永华明
执业、2024 年开始作为签字会计师为本公司提供审计服务;近三年签
署/复核 2 家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括金融业。
  签字注册会计师:张小东先生,于 1997 年成为注册会计师、1998
年开始从事上市公司审计、1997 年开始在安永华明执业、2024 年开
始作为签字会计师为本公司提供审计服务;近三年签署/复核 5 家上
市公司年报/内控审计,涉及的行业包括金融业。
  项目质量控制复核人:姜长征先生,于 2004 年成为注册会计师、
年开始作为质量控制复核人为本公司提供审计服务;近三年签署/复
核 3 家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括金融业。
  上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
未因执业行为受到刑事处罚,亦未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号》和《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  安永华明和安永香港的审计服务收费按照审计工作量及公允合
理的原则确定,公司拟就 2026 年度财务报表审计项目向安永华明和
安永香港支付的审计费用为人民币 1,350 万元(其中内部控制审计费
用为人民币 175 万元)
            ,较 2025 年度审计费用无变化。
  二、拟续聘会计事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
  公司董事会审计委员会对安永华明和安永香港 2025 年度履职情
况进行了综合评价,认为安永华明和安永香港能按照 2025 年服务合
同约定完成审计工作;审计工作中展现出的专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况和独立性等,符合国家有关规定和公司审计工作要
求,对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示
满意。公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 23 日召开第五届第十三
次会议审议本次续聘事项,根据《中国人民保险集团股份有限公司章
程》及相关规定,公司董事会审计委员会同意向董事会提议继续聘任
安永华明和安永香港为公司 2026 年度审计机构,继续为公司提供
  (二)董事会的审议和表决情况
  董事会第五届第十六次会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,
审议通过了《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》
                           ,同意继续聘
任安永华明和安永香港为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机
构。
 (三)生效日期
 本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司 2025 年度股东会批
准,并自股东会审议通过之日起生效。
           中国人民保险集团股份有限公司董事会

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