中国人保: 中国人保2025年度董事会审计委员会履职情况报告

来源:证券之星 2026-03-27 00:53:17
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董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行相关法律法规、监管规则
和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》规定的职责,现
将履职情况报告如下:
     一、审计委员会的职责
     公司董事会审计委员会的职责主要包括:公司内部控制制度
及其实施情况的审查,审核监督公司内部审计制度及其实施,对
外部审计机构的聘任事宜发表意见并监督其与公司的关系,审阅
公司的财务数据及监管财务报告,就财务信息的真实性、完整性
和准确性作出判断等。
     二、审计委员会组成及参会情况
     截至 2025 年末,第五届董事会审计委员会由五位委员组成,
其中四位独立非执行董事,分别为王鹏程、邵善波1、徐丽娜、
高平阳;一位非执行董事喻强。主任委员由独立非执行董事王鹏
程担任。审计委员会委员均具有与其职责相适应的专业知识及经
验。董事会审计委员会委员出席董事会、董事会审计委员会会议
     邵善波董事于 2025 年 12 月 31 日退任,由贾若董事接替其担任审计委员会委员。
                                            - 1 -
情况如下:
                                                单位:次数
                          参加董事会审计委员会
        参加董事会会议情况
                             会议情况
姓名                                              备注
        应参加     亲自   委托   应参加   亲自   委托
         会议     出席   出席    会议   出席   出席
王鹏程         8   8    0     7    7    0           /
邵善波         8   8    0     7    7    0           /
徐丽娜         8   8    0     7    7    0           /
喻   强       8   8    0     7    7    0           /
                                          高董事于 2025 年 2
高平阳         7   7    0     6    6    0
                                           月 7 日正式任职
    三、审计委员会履职情况
    报告期内,审计委员会共召开7次会议,会议研究讨论了公
司财务决算、定期报告、内部控制、内部审计等39项议题。各位
委员积极出席各次会议,认真参与会议讨论,就会议议案提出科
学合理的意见和建议。审计委员会切实有效履行职责,审阅公司
定期财务报告,组织与外部审计师的单独沟通会议共计4次,认
真做好外部审计、内部审计、内部控制等工作的监督及评估。
    审计委员会根据年度报告编制及审计工作安排,在外部审计
师安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)/安永会计师事务所
(以下简称“安永”)进场前,组织年度审计工作计划沟通会,
了解年度审计整体时间安排、审计策略、重点关注领域等有关情
    - 2 -
况,与安永充分沟通并形成书面意见;在安永进场后,与之持续
做好充分及时的沟通,督促安永按照审计计划推进年度审计工作,
确保年度审计工作顺利完成;年度报告审计工作完成后,审计委
员会进行深入研究与讨论,并同意提交董事会审议。
  审计委员会定期开展年度外部审计师工作评价,全面客观地
评价安永年度审计工作情况及其执业质量,作为外部审计师聘任
的重要参考。审计委员会同意续聘安永所作为公司2025年度会计
师事务所,并将该事项提交董事会审议。
调研,形成专题调研报告,围绕承接监事会职权、将可持续相关
内容纳入审计委员会职能、强化审计委员会组织建设、能力建设
和履职保障等方面提出意见建议。
了监事会相关职责。全体委员将按照相关法律法规、监管规则和
《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》规定,规范开展各
项工作,认真履行相关职责,积极促进公司高质量发展。
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