关于海尔智家股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明
和信专字(2026)第 000029 号
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一、关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交 1-2
易的存款、贷款等金融业务的专项说明
二、海尔智家 2025 年度通过海尔集团财务有限责任 3
公司存款、贷款等金融业务汇总表
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二○二六年三月二十六日
海尔智家股份有限公司 报告正文
关于海尔智家股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
和信专字(2026)第 000029 号
海尔智家股份有限公司全体股东:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了海尔智家股份有限公司(以下简
称“海尔智家”) 2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变
动表以及相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》的要求,海尔智家编制了后附的《海尔智家 2025 年度通过海尔集团财务
有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是海尔智家的责任。我
们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计海尔智家 2025 年度财务报表时海尔
智家提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有
发现不一致。除对海尔智家 2025 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计
程序,以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计海尔智家 2025 年度财务报表时海尔
智家提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对后附的汇
总表执行任何额外的程序。
为了更好地理解海尔智家 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1
海尔智家股份有限公司 报告正文
情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海尔智家为 2025 年度报告披露之目的,未经本所书面同意,不得用
作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。
附件:
海尔智家 2025 年度通过海尔集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 张军
(项目合伙人)
中国·济南 中国注册会计师: 李祥智
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 2
海尔智家股份有限公司
海尔智家 2025 年度通过海尔集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:海尔智家股份有限公司(盖章) 货币单位:人民币亿元
收取或支付
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
的利息、手续费
一、存于财务公司存款 339.52 5,608.21 5,607.99 339.74 7.95
二、向财务公司借款 1.96 36.91 1.21 37.67 0.56
三、其他
注 1.上述披露金额包含海尔智家股份有限公司及其子公司的相关金额。
,并经第十一届董事会第四
次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》
,《金融服务框架协议》自审议通过之
时起生效。
李华刚 孙佳程 应珂
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签章) (签章) (签章)