中国平安: 中国平安董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-03-27 00:47:31
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       中国平安保险(集团)股份有限公司
         董事会审计与风险管理委员会
   对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
  中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”
                          )聘请安
永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)作为
公司 2025 年度中国会计准则财务报告审计机构。
  根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章
程》
 《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定和要求,公司董
事会审计与风险管理委员会(以下简称“委员会”)本着勤勉尽责的原
则,恪尽职守,认真履职。现将委员会对安永华明 2025 年度履行监督
职责的情况汇报如下。
  一、委员会对会计师事务所监督情况
  委员会的主要职责包括就外聘审计师的委任、重新委任及罢免向
董事会提供建议、批准外聘审计师的薪酬及聘用条款,及处理任何有
关该审计师辞职或辞退该审计师的问题;担任公司与外聘审计师之间
的主要代表,负责监察二者之间的关系;督促外聘审计师诚实守信、
勤勉尽责,并按适用的标准检讨及监察外聘审计师是否独立客观及审
计程序是否有效。
  于 2025 年,委员会共举行 4 次定期会议。于历次会议召开前,委
员会均与公司及审计师召开了预沟通会议,讨论审计性质及范畴及有
关申报责任。此外,委员会召开了会议审阅并同意将未经审计的 2025
年度财务报表提交审计师审计,并于委员会 2026 年第一次会议上审议
了截至 2025 年 12 月 31 日止年度已经审计的财务报告,并对财务报告
的编制基准(包括所采纳的假定及会计政策及标准的适当性)满意,
且已提出建议供董事会考虑:
  会议召开日期                     会议内容
                  告及摘要的议案》、
                          《安永关于公司 2024 年年度
                  财务报表审计的报告》、
                            《公司 2024 年度财务决
                  算报告》
                     、《关于审议〈2024 年度集团偿付能力报
                  告〉的议案》及《关于续聘公司 2025 年度审计
                  机构的议案》等议案。
                  至 2025 年 3 月 31 日止三个月的未经审计业绩公
                  告及《公司 2025 年中期财务报告审阅计划》等
                  议案。
                  告及摘要的议案》、
                          《关于审议〈2025 年半年度集
                  团偿付能力报告〉的议案》及《安永关于 2025
                  年中期财务报告审阅的报告》等议案。
           至 2025 年 9 月 30 日止九个月的未经审计业绩公
           告、
            《安永关于 2025 年年度审计计划的报告》等
           议案。
  此外,为使委员会成员可更好地评估本公司的财务审计制度及内
部控制程序,委员会亦于年内与安永华明进行两次单独会晤。
  二、总体评价
  在 2025 年的工作中,安永华明信守审计服务合同约定,派出的专
业队伍,具有独立性,能够遵循职业道德规范及执业准则执行公司审
计工作,体现了国际会计师事务所丰富的行业经验、较高的专业水平
和较强的合作精神,具备良好的投资者保护能力。除按时出具独立、
公允的审计报告、圆满完成各项审计任务之外,还及时向公司提供有
关中国会计准则和国际财务报告准则最新进展资讯。
  委员会亦已审核安永华明的表现、独立性及客观性,对结果满意。
                 中国平安保险(集团)股份有限公司
                     董事会审计与风险管理委员会

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