龙图光罩: 深圳市龙图光罩股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-03-27 00:46:47
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           深圳市龙图光罩股份有限公司审计委员会
        对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
   深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中兴华会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)作为公司 2025 年度审计机构。根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会切实对
中兴华在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:
   一、会计师事务所基本情况
   (一)资质条件
   会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
   注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
   首席合伙人:李尊农
业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计
收费总额 22,208.86 万元。
   (二)聘任会计师事务所履行的程序
   公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》,并且该议案经公司第一届董事会第二十三次会议以及 2024 年年度
股东大会审议通过。
   二、审计委员会履行监督职责的工作情况
   根据《董事会审计委员会议事规则》及相关治理制度要求,审计委员会在会
计师事务所监督工作中履行职责如下:
所进行专业审查,重点核查其执业资质、专业服务能力、职业操守记录、独立性
保障措施及过往审计工作质量。经审慎评议,认定其具备承接本公司审计业务的
法定资质与专业胜任能力。公司第一届董事会审计委员会第十二次会议表决通过
《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘该所作为 2025 年度审计机构,并
提交董事会审议。
监兼董事会秘书与年审项目组进行工作对接。会议明确审计范围边界、关键时间
节点、项目团队构成及重点审计领域,并持续跟进审计进程。在审计中期与终期
阶段,分别听取审计机构关于重大风险领域识别、审计调整事项及内控体系评价
的专题汇报,就审计发现问题提出整改建议并监督落实。
会议对 2025 年度审计成果进行专项审议。经逐项审议并表决通过《2025 年年度
报告》《财务决算报告》《内部控制评价报告》等文件,确认审计结论符合企业
会计准则及相关监管要求,同意将上述议案提交董事会审议。
  三、总体评价
  报告期内,审计委员会切实发挥监督作用,全面审查会计师事务所的资质与
执业能力。在年报审计过程中,与会计师事务所充分沟通,有效督促其严谨开展
审计工作,确保审计报告及时、准确、客观、公正,圆满完成监督职责。审计委
员会认可中兴华所在公司年报审计中秉持严谨、客观态度,展现良好职业素养,
按时完成 2025 年年报审计,行为规范,报告客观、完整、清晰。
                      深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

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