证券代码:300374 证券简称:中铁装配 公告编号:2026-012
中铁装配式建筑股份有限公司
对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度审计机构。根据《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《会计师
事务所选聘制度》等规定和要求,公司对天健 2025 年度履职情况进行评估。具
体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(1)事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙);
(2)成立日期:2011 年 7 月 18 日;
(3)注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号;
(4)首席合伙人:钟建国。
截至 2025 年 12 月 31 日,天健合伙人数为 250 人,注册会计师人数为 2,363
人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 954 人。
天健经审计的最近一个会计年度(2024 年度)的收入总额为人民币 29.69
亿元,其中审计业务收入为人民币 25.63 亿元。2024 年度证券业务收入为人民币
股上市公司审计收费总额为人民币 7.35 亿元,主要行业包括制造业,信息传输、
软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、
热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金
融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、
体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等,与公司同行
业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 578 家。
天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保
险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气
已完结(天健
需在 5%的范
报审计机构,因华仪电
华仪电气、 围内与华仪
投资者 东海证券、 电气承担连
日 续证券虚假陈述诉讼案
天健 带责任,天健
件中被列为共同被告,
已按期履行
要求承担连带赔偿责
判决)
任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑
事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措
施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议以及于 2025
年 6 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》,同意聘请天健为公司 2025 年度会计师事务所。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
公司于 2025 年 11 月 12 日与天健签订了 2025 年度审计业务约定书(以下简
称“审计业务约定书”)。天健已经按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师
审计准则》和其他执业规范及职业道德规范,对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告;同时
对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等
金融业务情况、营业收入扣除情况执行了相关的工作,并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,天健参与审计工作的人员具备独立性,运用职业
判断,与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重要审计发现等事
项进行了必要的沟通。
经评估,公司认为,天健作为公司 2025 年度的审计机构,其履职过程保持
了独立性,勤勉尽责,公允表达了意见。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质
和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。
天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了
良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司及下属子公司 2025 年年度报告审
计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及
时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法
权益。
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