力合科创: 关于对会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-26 18:29:31
关注证券之星官方微博:
                深圳市力合科创股份有限公司
  深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“致同所”)担任公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务
院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关
规定,公司董事会审计委员会对致同所自受聘以来的履职情况进行了评估,认为:致
同所的资质齐全,合规有效,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,
在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司 2025 年度审计
相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、及时,具体情况如下:
  一、资质条件
  (一)基本信息
  会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:1981 年
  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
  首席合伙人:李惠琦
  执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469
  截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师
  致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券业务
收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造业;信息传
输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交
通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌公司客户 166 家,主要
行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发
和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费 4,156.24 万元;本公
司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 17 家。
  (二)投资者保护能力
  致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  (三)诚信记录
  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、
自律监管措施 12 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81 名执业
人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6 次。
  二、执业记录
  (一)基本信息
  项目合伙人:蔡繁荣,2004 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,
审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
  签字注册会计师:陈瑞,2020 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,
司审计报告 0 份、挂牌公司审计报告 0 份。
  项目质量复核合伙人:宋智云,2010 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公
司审计,2017 年开始在致同所执业,近三年复核上市公司审计报告 4 份、复核新三板
挂牌公司审计报告 2 份。
  (二)诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑
事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和
自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  (三)独立性
  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独
立性的情形。
  三、质量管理水平
  (一)项目咨询
  审计过程中,致同所与公司治理层、管理层等有关各方保持全面、充分、及时、
有效的沟通;与审计委员会、公司管理层就审计工作小组人员构成、审计时间计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法,以及本年度审计重点等事项进行了沟通、
咨询。未出现涉及重大或异常会计、审计事项和其他技术事项需向外部专业人士咨询
的情形。
  (二)意见分歧解决
  致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。审计过程中,致同所就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见,不存在意见分歧。
  (三)项目质量复核
  审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序。从总体审计策略到具体审计
计划到审计结论的确定,均经过事务所内部三级复核的审核批准,对于重大审计结论
由事务所内部质量控制复核并出具意见,通过专业标准委员会研究决定。
  (四)项目质量检查
  审计过程中,致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任,
确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管
理制度和政策,构成完整、全面的质量管理体系。审计过程中,致同所勤勉尽责,质
量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
  审计过程中,致同所根据公司实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。对重点审计领域制定针对性方案,其中包括长期股权投资、预期信用损失及
存货跌价准备,资产减值、政府补助、未决诉讼等。致同所独立完成了公司 2025 年度
审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。
  五、人力及其他资源配备
  致同所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质,不存在原审计团队成员转入的情形。
  六、信息安全管理
  致同所遵守与公司签署的《审计业务约定书》中明确约定的信息安全管理责任义
务,在执行业务过程中对知悉的公司信息予以保密。
  七、风险承担能力水平
  致同所严格按《中华人民共和国注册会计师法》和《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等法律法规相关要求提取职业风险基金,并已购买职业保险。
  职业保险购买和职业风险基金提取符合相关规定,致同所近三年已审结的与执业
行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  八、会计师事务所履职情况说明
  综上,致同所作为公司 2025 年度审计机构,认真履行审计职责,审计行为规范,
能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,表现出了良好的职业操守和
专业能力,出具的审计报告客观、完整、清晰,较好地完成了公司 2025 年度审计的各
项工作。
                        深圳市力合科创股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示力合科创行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-