第一拖拉机股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)根据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》有关规定,对 2025 年度审计机构信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)年度履职情况进行了评估,具体
情况如下:
一、会计师事务所基本情况
信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街
信永中和具有财政部颁发的会计师事务所执业资格;具有财政部、中国证
券监督管理委员会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格;具有中国证券
监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。截至 2025 年 12 月 31 日,信永中
和有合伙人 257 人,注册会计师 1799 人,其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超 700 人。
信永中和 2024 年度业务总收入 40.54 亿元,其中审计业务收入 25.87 亿元,
证券业务收入 9.76 亿元。2024 年度上市公司审计客户 383 家,年报审计收费
服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批
发和零售业,采矿业,文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管
理业、建筑业等,其中与本公司同行业上市公司审计客户 255 家。
二、会计师事务所执业记录
(一)基本信息
签字项目合伙人:马传军先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2007 年
开始从事上市公司审计,1997 年开始在信永中和从业,2022 年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署的上市公司超过 3 家。
项目质量复核合伙人:何勇先生,1995 年获得中国注册会计师资质,1995
年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。
签字注册会计师:马静女士,2020 年获得中国注册会计师资质,2017 年开
始从事上市公司审计,2017 年开始在信永中和从业,2022 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署上市公司 4 家。
(二)独立性和诚信记录情况
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册
会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立
性要求的情形。
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理
措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施
签字注册会计师马静近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量复核合伙人何勇先生因西藏天路股份有限公司 2022 年度财务报
表审计项目,于 2024 年 4 月 3 日被中国证券监督管理委员会西藏证监局给予监
督管理措施;因吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年度财报审计项目,于
签字项目合伙人马传军先生因国投电力控股股份有限公司 2021 年度财务
报表审计项目,于 2024 年 8 月 8 日被财政部给予警告的行政处罚。
三、2025 年度会计师事务所履职情况评估
(一)审计工作方案及其实施
审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制
定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的重点
事项展开,其中包括收入确认、资产减值、合并报表、关联方交易等。信永中
和全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和
制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
(二)人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审
计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。信永中和后台支持团队包括税务、
信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域
专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
(三)审计质量管理机制
术部,按时解决公司重点难点技术问题。
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量
复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技
术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,
信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分
歧。
审计过程中,信永中和实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目
组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改运行承担责任。信永
中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试、对质量管理
体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独
立性测试、其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理
要求充分、恰当地执行审计程序。
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应
的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理
体系。基于该质量管理体系,在近一年审计过程中没有识别出信永中和质量管
理缺陷。
(四)信息安全管理
信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息
安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信
息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
(五)风险承担能力
信永中和已按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额
和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符
合相关规定。
四、总体评价
公司认为,信永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力,在公司 2025
年度审计工作中,严格遵守职业道德规范和审计准则,始终坚持独立、客观、
公正的原则,恪尽职守、勤勉工作,出具的审计报告客观、公允,体现了良好
的职业操守和业务素质,切实履行了审计机构应尽的责任,高质量完成了公司
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