久远银海: 关于拟续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-03-26 17:07:34
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证券代码:002777       证券简称:久远银海           公告编号:2026-011
               四川久远银海软件股份有限公司
              关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 25 日召开第
六届董事会第十七次会议,审议通过了《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》,董事会
根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信会计师事务所”)
之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断,
同意续聘华信会计师事务所担任公司 2026 年度审计机构,审计费用预计为 78 万元,其
中年报及其他相关审计费用 60 万元,内部控制审计费用 18 万元。本议案尚需提交公司
股东会审议。现将具体情况公告如下:
  一、拟续聘审计机构的基本情况
  (一)机构信息
  华信会计师事务所初始成立于 1988 年 6 月,2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙
企业。
  注册地址:泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号;总部办公地址:成都市武侯区洗面
桥街 18 号金茂礼都南 28 楼;首席合伙人:李武林。
  华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。
  截至 2025 年 12 月 31 日,华信会计师事务所共有合伙人 52 人,注册会计师 131 人,
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 104 人。
  华信会计师事务所 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元,审计业务收入
上市公司 2024 年度财务报表审计,审计收费共计 4,478.80 万元。上市公司客户主要行业
包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;信息传输、
软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。华信会计师事务所审计的软
件和信息技术服务业同行业上市公司为【2】家。
  华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业
保险。截至 2025 年 12 月 31 日,累计责任赔偿限额 10,000 万元,相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
  华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。23 名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人:武兴田
  武兴田,注册会计师注册时间为 1996 年 2 月,2000 年 7 月加入本所并从事证券业务
类业务;近三年签署上市公司审计报告的情况包括:四川美丰化工股份有限公司、四川
宏达股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、四川天微电子股份有限公司等。
  签字注册会计师 1:刘霖蓉
  刘霖蓉,注册会计师注册时间为 2020 年 6 月,2012 年 7 月加入本所并从事证券业务
类业务;近三年签署审计报告的情况包括:德龙汇能集团股份有限公司、四川浪莎控股
股份有限公司、四川科志人防股份有限公司等。
  签字注册会计师 2:叶梓歆
  叶梓歆,注册会计师注册时间为 2020 年 8 月,2018 年 6 月加入本所并从事证券业务
类业务;近三年参与审计的上市公司包括:四川天微电子股份有限公司、四川科志人防
股份有限公司、四川锐思环保股份有限公司等。
  项目质量控制复核人:廖群
  廖群,注册会计师注册时间为 2000 年 6 月,自 2001 年 3 月开始从事上市公司审计,
鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、
西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料
股份有限公司等。
  项目合伙人武兴田,签字注册会计师刘霖蓉、叶梓歆,项目质量控制复核人廖群,
近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
  华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
制审计费用 18 万元。审计费用系根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面
因素确定。
  二、拟聘任审计机构所履行的程序
  (一) 董事会审计委员会对议案审议和表决情况
  公司第六届董事会审计委员会审议通过了《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》,
认为华信会计师事务所为公司提供了较好的服务,能够恪尽职守、遵循独立、客观、工
作的执业准则,较好的完成了公司 2025 年年度审计工作,在专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性等方面符合公司要求,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,
提议续聘其为公司 2026 年度审计机构。
  (二) 董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议,以 9 票同意,0 票反对,
务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
  (三) 生效日期
  上述事项还需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
 三、 备查文件
  特此公告。
                           四川久远银海软件股份有限公司董事会
                              二〇二六年三月二十七日

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