恒铭达: 国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2026-03-26 00:22:06
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              国联民生证券承销保荐有限公司
          关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司
保荐人名称:国联民生证券承销保荐有限公司              被保荐公司简称:恒铭达
保荐代表人姓名:李兴亮                       联系电话:0510-85200510
保荐代表人姓名:林慈宁                       联系电话:0510-85200510
现场检查人员姓名:李兴亮、林慈宁
现场检查对应期间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
现场检查时间:2026 年 2 月 27 日、2026 年 3 月 17 日
一、现场检查事项                                   现场检查意见
(一)公司治理                              是       否         不适用
现场检查手段:查阅公司章程和公司治理制度;查阅公司股东会、董事会、审计委员
会的相关会议文件;查看公司主要经营场所;查阅董事、高管变动相关的审议与公告
文件;访谈公司董事、高管等相关人员。
                                     √
效执行
地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,                 √
会议资料是否保存完整
                                     √
相关人员签名确认
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法规和深圳证券交易所相关业务规则履行职责
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是否履行了相应程序和信息披露义务
                                                       √
是否履行了相应程序和信息披露义务
                                     √
是否独立
                                     √
业竞争
(二)内部控制
现场检查手段:查阅公司内部控制相关制度;查阅审计委员会相关资料,包括工作细
则、人员构成、会议记录等;查阅公司出具的内部控制自我评价报告、会计师出具的
内部控制审计报告;访谈公司董事、高管等相关人员。
内部审计部门(如适用)
                                  √
度并设立内部审计部门(如适用)
                          √
合规(如适用)
审议内部审计部门提交的工作计划和报告等       √
(如适用)
次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题      √
等(如适用)
报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内      √
部审计工作中发现的问题等(如适用)
                          √
存放与使用情况进行一次审计(如适用)
个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工      √
作计划(如适用)
个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报      √
告(如适用)
                          √
提交一次内部控制评价报告(如适用)
                          √
事项是否建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅公司信息披露管理制度及公告文件;查阅公司股东会、董事会、
审计委员会的会议文件;查阅深圳证券交易所互动易网站刊载的公司资料与投资者回
复。
                          √
得重要进展
                          √
否符合公司信息披露管理制度的相关规定
                          √
易网站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:查阅公司关联交易、对外担保的内部制度;查阅关联交易的审议与公
告文件、关联交易协议、关联方往来明细表等;访谈公司董事、高管等相关人员。
他关联人直接或者间接占用上市公司资金或者       √
其他资源的制度
存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他       √
资源的情形
                           √
的信息披露义务
                                        √
信息披露义务
                                        √
清偿被担保债务等情形
                                        √
新履行了相应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:查阅公司募集资金相关的审议与公告文件;查阅募集资金监管协议、
银行月度募集资金对账单、公司募集资金台账等;访谈公司董事、高管等相关人员。
                                  √
管协议
                           √
委托理财等情形
金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、       √
改变实施地点等情形
集资金投向变更为永久性补充流动资金或者
                                         √
使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷
款的,公司是否未在承诺期间进行高风险投资
                             √(注)
进度、投资效益是否与招股说明书等相符
                               √

注:公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于
延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发
生变更的情况下,募投项目募集资金投入完成时间进行适当延期,达产年限相应调整。
(六)业绩情况
现场检查手段:查阅公司披露的定期报告;访谈公司财务总监等高管人员以了解公司
财务与经营状况;查阅公开信息,了解公司所在行业及同行业可比公司的情况。
                        √
在明显异常
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司定期报告;查阅公司、控股股东及实际控制人、董事、高级
管理人员出具的承诺函,检查是否存在未完全履行的承诺。
(八)其他重要事项
现场检查手段:查阅公司现金分红、对外投资、资金管理等相关内部制度;查阅公司
执行现金分红相关的审议与公告文件;查阅公司重大合同、大额资金支付记录等;访
谈公司董事、高管等相关人员。
                                  √

                        √
理原因
                        √
在重大变化或者风险
                        √
风险
                                  √
是否已按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
保荐人在本次现场检查中未发现重大问题。
  (以下无正文)
(本页无正文,为《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股
份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页)
  保荐代表人签名:
              李兴亮          林慈宁
                        国联民生证券承销保荐有限公司
                                  年   月   日

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