米奥会展: 关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-26 00:15:38
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         浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
  浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”)聘请
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司
和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定,公司对天健在 2025 年度年审过程中的履职情况进行了
评估。具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)成立
于 2011 年 7 月 18 日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪
路 128 号,首席合伙人为钟建国。截至 2025 年底,天健拥有合伙人
注册会计师 954 人。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健为公司 2025 年
度审计机构。
了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健为公司 2025 年
度审计机构。
续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健为公司 2025 年度审计机
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构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排,天健对公司 2025 年度的
财务报告及其截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计,
并出具了相应的审计报告。对 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表执行了相关工作,并出具了专项说明。
  经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员
的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计重点领域、应
对措施及初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、总体评价
  经评估,公司认为:天健资质合规有效,其在 2025 年度执业过
程中严格恪守独立审计原则,客观公允地反映公司财务状况与经营成
果,切实履行审计机构法定职责,按期完成公司 2025 年度各项审计
工作。执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权益的行为,审
计操作规范有序,所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。
             浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
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