中国广核: 关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告

来源:证券之星 2026-03-26 00:14:38
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证券代码:003816        证券简称:中国广核         公告编号:2026-019
债券代码:127110        债券简称:广核转债
              中国广核电力股份有限公司
     关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 3
月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议中国广核电力
股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构聘任的议案》,同意续聘天健会计师事
         (以下简称“天健”)为公司 2026 年度内部控制审计机构。
务所(特殊普通合伙)
本事项尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:
  一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况
  (一)机构信息
 事务所名称               天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期       2011 年 7 月 18 日       组织形式           特殊普通合伙
 注册地址             浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人          钟建国           2025 年末合伙人数量        250 人
                        注册会计师                     2,363 人
 人员数量         签署过证券服务业务审计报告的注册会计
                              师
计)业务收入       审计业务收入                  25.63 亿元
             证券业务收入                  14.65 亿元
              客户家数                      756 家
             审计收费总额                  7.35 亿元
                             制造业,信息传输、软件和信息技术服
                             务业,批发和零售业,科学研究和技术
                             服务业,电力、热力、燃气及水生产和
                             供应业,水利、环境和公共设施管理业,
司(含 A、B 股)
             涉及主要行业          农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,
 审计情况
                             金融业,房地产业,采矿业,建筑业,
                             综合,交通运输、仓储和邮政业,文化、
                             体育和娱乐业,住宿和餐饮业,卫生和
                                     社会工作等
             本公司同行业上市公司审计客户家数                     12
  截至 2025 年底,天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿
限额合计超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)存在执业行为相关民
事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
 原告     被告      案件时间             主要案情            诉讼进展
                             天健作为华仪电气 2017
                                                已完结(天健
                             年度、2019 年度年报审
                                                需在 5%的范
      华仪电气、                  计机构,因华仪电气涉嫌
投资者   东海证券、                  财务造假,在后续证券虚
                  日                             气承担连带责
        天健                   假陈述诉讼案件中被列
                                                任,天健已按
                             为共同被告,要求承担连
                                                期履行判决)
                               带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任
何不利影响。
     天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑
事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措
施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
     (二)项目信息
                                  何时开
                     何时开
               何时成          何时开   始为本
项目组                  始从事                 近三年签署或复核上市
        姓名     为注册          始在天   公司提
成员                   上市公                 公司审计报告情况
               会计师          健执业   供审计
                     司审计
                                  服务
                                         团、交大思诺 2024 年度
                                         审计报告;
项目                                       2024 年:签署太极集
        金敬玉    2010 年 2015 年 2014 年 2021 年 团、交大思诺 2023 年度
合伙人
                                         审计报告;
                                         建、太极集团、交大思
                                         诺 2022 年度审计报告。
                                         团、交大思诺 2024 年度
                                         审计报告;
签字注
册会计     金敬玉    2010 年 2015 年 2014 年 2021 年 2024 年:签署太极集
 师                                         团、交大思诺 2023 年度
                                         审计报告;
                                         建、太极集团、交大思
                                             诺 2022 年度审计报告。
        李增茂    2022 年 2020 年 2022 年 2021 年
                                             团、热威股份 2024 年度
                                      公司股    审计报告;
质量控                                   东会审
制复核     张琳     2010 年 2010 年 2010 年   议通过
                                             团、热威股份 2023 年度
 人                                    相关议
                                             审计报告;
                                      案后
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年(2023 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
     天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
计费用为人民币 118.8 万元。
     二、拟聘任内部控制审计机构履行的程序
     董事会审计与风险管理委员会同意聘任天健为公司 2026 年度内部控制审计
机构,审计费用不超过人民币 150 万元。董事会审计与风险管理委员会对天健的
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查,认为
其具有机构独立性,能够满足公司对内部控制审计的工作要求,项目成员具备相
应的执业资质和胜任能力。公司本次聘任内部控制审计机构的程序符合相关规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计与风险管理委员会同意将上
述议案提交公司董事会进行审议。
中国广核电力股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构聘任的议案》。
  关于拟聘任天健为公司 2026 年度内部控制审计机构的事项尚需提交公司股
东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
  三、报备文件
  特此公告。
                       中国广核电力股份有限公司董事会

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