妙可蓝多: 会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-25 01:07:50
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         上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
     会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定续聘毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)作为公司 2025 年度
财务及内部控制审计机构。依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等相关法律法规的规定,公司已对毕马威 2025 年度的履职情况进行了全面
评估,具体内容如下:
   一、会计师事务所机构信息
  (一)基本信息
  机构名称             毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期                        1992 年 8 月 18 日
  组织形式                        特殊普通合伙企业
  注册地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
 首席合伙人                             邹俊
                 合伙人数量                           247 人
截至 2025 年末      注册会计师人数                         1,412 人
人员类别及数量
             签署过证券服务业务审计报告
                的注册会计师人数
                 收入总额                            41 亿元
                审计业务收入                           40 亿元
  的经营情况
                证券业务收入                           19 亿元
              上市公司审计客户家数                         127 家
                                   制造业,金融业,交通运输、仓储和邮
                                   政业,信息传输、软件和信息技术服务
   审计情况                            生产和供应业,采矿业,批发和零售业,
                 主要行业
                                   农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科
                                   学研究和技术服务业,卫生和社会工
                                   作,水利、环境和公共设施管理业,文
                                   化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务
                           业
              审计收费总额                     6.82 亿元
           本公司同行业上市公司
             审计客户家数
  (二)续聘会计师事务所履行的程序
  经公司董事会审计委员会事前审议通过,公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第
十二届董事会第六次会议及第十二届监事会第四次会议,审议并通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》,决定续聘毕马威为公司 2025 年度财务及内部控制审计
机构。该事项随后于 2025 年 6 月 27 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
   二、2025 年度会计师事务所履职情况
  (一)年审期间履职情况
  毕马威依据公司报告披露的时间要求,为公司编制了审计工作计划,并切实
遵循计划进度按时提交各项成果。在审计工作执行过程中,毕马威基于公司的服
务需求及实际情况,制定并执行了具有针对性的审计工作方案。
  在执行审计工作过程中,毕马威秉持职业判断并保持职业怀疑态度,与管理
层维持密切沟通。于 2026 年 1 月 13 日,毕马威向公司董事会审计委员会就审计
范围、审计方案、审计风险及关注事项等进行了现场汇报;并于 2026 年 3 月 18
日通过线上会议形式,与董事会审计委员会深入沟通了公司 2025 年度财务报告
及内部控制审计情况,就公司 2025 年度财务状况、特别风险、其他重点关注事
项、内部控制审计及其他事宜向审计委员会进行了汇报。
  (二)出具报告情况
  毕马威遵照《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范,基于公司 2025
年度审计工作安排,就公司 2025 年度财务报告及内部控制分别出具了审计报告。
同时,针对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,以及 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况等,实施了相关审计程序,并出具了专
项报告。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估
  毕马威所具备的专业资质与资源配置符合公司 2025 年度审计工作的各项要
求。在审计服务过程中,该机构严格推进各项专项审计工作,并出具了符合专业
标准的审计报告。
                      上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

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