易点天下: 2025年度内部控制评价报告

来源:证券之星 2026-03-25 01:03:26
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易点天下网络科技股份有限公司全体股东:
  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合易点天下网络科技股份有限公司
(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监
督的基础上,我们对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控
制有效性进行了评价。
  一、重要声明
  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其
有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事
会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
  二、内部控制评价结论
  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
  三、内部控制评价工作情况
  (一)内部控制评价范围
  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司和各子公司。纳入评价范围单位资产
总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表
营业收入总额的100%;纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展
战略、社会责任、企业文化、风险评估、信息与沟通、内部监督、财务报告、全
面预算、资金管理、资产管理、人力资源、综合管理、采购管理、合同及法务、
销售与收款、投放及成本、担保管理、研发管理、募集资金管理等;重点关注的
高风险领域主要包括资金管理风险,人力资源风险,销售与收款风险,投放及成
本风险,系统建设风险等。
  上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面,不存在重大遗漏。
  (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
  公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作,公司董事会根
据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公
司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非
财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并
与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
  项目      重大缺陷           重要缺陷           一般缺陷
经营收入潜在 错报≥营业收入总 经营收入总额的0.5%≤错报<营业 错报<经营收入总额
错报     额的1%     收入总额的1%           的0.5%
利润总额潜在 错报≥利润总额的 利润总额的3%≤错报<利润总额的 错 报 < 利 润 总 额 的
错报     5%       5%                3%
资产总额潜在 错报≥资产总额的 资产总额的0.5%≤错报<资产总额 错 报 < 资 产 总 额 的
错报     1%       的1%               0.5%
  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
       重大缺陷           重要缺陷            一般缺陷
     重大缺陷          重要缺陷          一般缺陷
(1)发现公司管理层存在任何 (1)发现其他员工发生严重
                             (1)发现其他员工发生轻微舞
程度的舞弊;         舞弊行为;
                             弊行为;
(2)已发现并报告给管理层的 (2)已发现并报告给管理层
                             (2)已发现并报告给管理层的
重大内部控制缺陷在经过合理 的重大内部控制缺陷在经过
                             重大内部控制缺陷在经过合理
的时间后,并未加以更正; 合理的时间后,并部分更正;
                             的时间后,有少量未更正;
(3)控制环境无效;     (3)控制环境在部分条件下
                             (3)控制环境在绝大部分条件
(4)收益趋势确定受到影响;有效;
                             下有效;
(5)外部审计发现的重大错报 (4)收益趋势很可能受到影
                             (4)收益趋势可能受到影响。
不是由公司首先发现。     响。
  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
    重大缺陷           重要缺陷           一般缺陷
财务损失金额占利润总额比 财务损失金额占利润总额比例在 财务损失金额占利润总额比
例大于5%        1%到5%之间        例小于1%
  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
    重大缺陷           重要缺陷          一般缺陷
(1)因违反国家各项法律法
              (1)因违反国家各项法律法 (1)因违反国家各项法律法
规,存在严重法律风险;
              规,存在一定法律风险;    规,存在轻微法律风险;
(2)存在公司管理层舞弊行
              (2)存在其他员工发生较严重 (2)存在其他员工发生轻微舞
为,或其他员工发生严重舞弊
              舞弊行为;          弊行为;
行为;
              (3)公司可持续经营受较严重 (3)轻微影响公司可持续经
(3)严重影响公司可持续经
              影响;            营;
营;
              (4)媒体负面新闻偶尔出现, (4)媒体负面新闻很少,不良
(4)媒体负面新闻频现,不
              不良影响较重。        影响轻微。
良影响严重。
  (三)内部控制缺陷认定及整改情况
  根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
  根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
  四、其他内部控制相关重大事项说明
  报告期内,公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长(已经董事会授权):邹小武
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