中华企业: 中华企业股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-25 00:18:52
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               中华企业股份有限公司
   中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“众华”)作为公司 2025 年度财报和内控审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》,公司对众华 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公
司认为众华在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意
见,具体情况如下:
   一、资质条件
   众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所,于 2013 年经财政
部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区
叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从事证券服务业务,具有丰富
的证券服务业务经验。
   截至 2025 年 12 月 31 日,众华首席合伙人为陆士敏先生,合伙人人数为
超过 189 人。
   众华 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元,审计业务收
入为人民币 47,281.44 万元,证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。2025 年上
市公司审计客户数量 83 家,主要行业为制造业,房地产业、信息传输、软件
和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。
   二、执业记录
                  注册会计师        开始从事上市    开始在众华    开始为本公司提
     项目      姓名
                  执业时间         公司审计时间    执业时间     供审计服务时间
   项目合伙人     李倩   2015 年        2005 年   2015 年    2025 年
  签字注册会计师   龚立诚   2015 年        2006 年   2015 年    2025 年
  质量控制复核人   王颋麟   2009 年        2012 年   2009 年    2025 年
  (1)项目合伙人近三年从业情况
  姓名:李倩
       时间            上市公司名称            职务
  (2)签字注册会计师近三年从业情况
  姓名:龚立诚
       时间            上市公司名称            职务
  (3)质量控制复核人近三年从业情况
  姓名:王颋麟
       时间            上市公司名称            职务
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录,未
受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  三、质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  众华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,众
华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,众华实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括
对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次
复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表
的公允列报以及审计报告的适当性。
  众华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。众华质
量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测
试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充
分、恰当地执行审计程序。
  众华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成众华完整、全面的质量管理体系。2025
年年度审计过程中,众华勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、销售费用核算、资产减值、
递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联交易、租赁业务等。众华全面配
合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。众华制定了详细的
审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  众华配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了众华在信息安全管理中的责任义务。众华制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  众华具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险,截至 2024 年末,众华已提取职业风险基金 1574 万元(已
经审计),购买的职业保险累计赔偿限额为 2 亿元,相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                             中华企业股份有限公司

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