白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-20 23:11:44
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       广州白云山医药集团股份有限公司
  广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)作为公司 2025 年年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求,公司对大信 2025 年审
计过程中的履职情况进行评估:
  一、2025 年年度会计师事务所基本情况
  大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立
了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、
新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所
之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。
  大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员中
合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服
务业务审计报告。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  在执行审计工作的过程中,公司管理层和治理层与大信就事务所和相关审计
人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等进行了沟通,认为大信审计工作小组具备实施
本次审计工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作。按照《审计业务
约定书》,结合公司 2025 年年报工作安排,大信对公司 2025 年度财务报告及内
部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告;同时,对公司
内部控制审计情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、持续关联交易情况、
募集资金存放与实际使用情况等进行鉴证、核查,并出具了专项报告。
  经评估,公司认为,大信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,
公允表达了意见。
  三、总体评价
  公司认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,按时完成了公司 2025
年度审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时评价公司财务状况
和经营成果。
                    广州白云山医药集团股份有限公司

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