山东海化: 山东海化关于会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-20 21:07:39
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             山东海化股份有限公司
        关于会计师事务所履职情况的评估报告
  按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关
规定,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”
                     )对中审亚太会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)2025 年度审计
过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
  一、2025 年度会计师事务所基本情况
  原中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所,
系隶属于审计署的司局级事业单位。1999 年经财政部和审计署批准,
脱钩改制为中审会计师事务所有限公司。2008 年中审会计师事务所
有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有
限公司联合,变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年
初,改制变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
                        。
  中审亚太拥有一批优秀的审计专业人员团队,该所现从业人员近
员 200 余人,执业时间在 5 年以上的占从业人员 70%以上。该所拥有
上市公司及 IPO 审计客户 40 多家,新三板审计客户近 200 家,发债
审计客户近 300 家,连年居于国内会计师事务所百强。
  中审亚太 2024 年经审计的收入总额为 77,761 万元,其中审计业
务收入为 75,337 万元;证券业务收入为 33,258 万元。
  中审亚太 2024 年度上市公司审计客户 44 家;挂牌公司审计客户
息技术服务业、金融业、建筑业等;上市公司审计收费 6069.23 万元;
本公司同行业上市公司审计客户 1 家。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排,中审亚太对公司 2025 年
度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行
了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进
行核查并出具了专项报告。
  经审计,中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,
保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的财务及内
控审计报告。
  在执行审计工作的过程中,中审亚太就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意
见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估
  经评估,公司认为,中审亚太在公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时
完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的
审计报告客观、完整。
                 山东海化股份有限公司董事会

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