富佳股份: 宁波富佳实业股份有限公司对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-20 20:22:22
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            宁波富佳实业股份有限公司
   对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
  宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司对天健会计师事务
所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为其资质等方面合
规有效,履职能够保持独立性、勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
  一、资质条件
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011 年 7 月 18 日    组织形式             特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人      钟建国                                     250 人
                                 数量
           注册会计师                                  2363 人
           签署过证券服务业务审计报告的注册会计
人员数量                                               954 人
           师
           业务收入总额                    29.69 亿元
           审计业务收入                    25.63 亿元
计)业务收入
           证券业务收入                    14.65 亿元
           客户家数                        756 家
           审计收费总额                     7.35 亿元
                          制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                          批发和零售业,水利、环境和公共设施管理
司(含 A、B 股)                科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,
           涉及主要行业
审计情况                      文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,
                          租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通
                          运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工
                          作等
           本公司同行业上市公司审计客户家数                   578
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
 原告      被告            案件时间            主要案情         诉讼进展
                                 天健作为华仪电气
                                                   已完结(天健
                                                   需在 5%的范
                                 年报审计机构,因华
       华仪电气、                                       围内与华仪
                                 仪电气涉嫌财务造
投资者    东海证券、 2024 年 3 月 6 日                        电气承担连
                                 假,在后续证券虚假
       天健                                          带责任,天健
                                 陈述诉讼案件中被列
                                                   已按期履行
                                 为共同被告,要求承
                                                   判决)
                                 担连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任
何不利影响。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23
人次,未受到刑事处罚。
  二、执业记录
         变更后的项目合         变更前的项目合
                                         签字注册      项目质量复
基本信息     伙人/签字注册会        伙人/签字注册会
                                          会计师       核人员
            计师              计师
姓名            翁志刚             陆俊洁        徐忠文        徐书华
何时成为注
册会计师
何时开始从
事上市公司
审计
何时开始在
天健执业
何时开始为
本公司提供         2025 年   2023 年     2018 年     2026
审计服务
                   光学、恒锋工具和
                   中巨芯等公司
                   告;2023 年签署恒
近三年签署                             近三年未     近三年签署
         近三年签署或复 锋 工 具 、 中 润 光
或复核上市                             签署其他     或复核 5 家上
         核 8 家上市公司 学、杭齿前进等公
公司审计报                             上市公司     市公司审计
         审计报告      司 2022 年度审计
告情况                               审计报告     报告
                   报告;2022 年签署
                   恒锋工具、中润光
                   学、申昊科技等公
                   司 2021 年度审计
                   报告
  注:由于天健内部工作调整原因,故委派翁志刚接替陆俊洁作为签字注册会
计师。变更后的签字注册会计师为翁志刚和徐忠文。具体内容详见公司 2025 年
份有限公司关于变更签字注册会计师的公告》(公告编号:2025-048)。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
  三、质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,天健就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
  天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2025
年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包
括收入确认、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。
天健全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定
了详细的审计计划与时间安排,按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计
师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年报工作安排,天健对公司 2025
年度财务报告进行了审计、对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性进行了审核,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现
场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
  六、信息安全管理
  天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控
制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中也考虑了对敏感信息、保密信
息的检查、处理、脱敏和归档管理并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至 2025 年末,天健已提取职业风险基金 2 亿元以上,职
业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。
  八、总体评价
  公司认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,
审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                      宁波富佳实业股份有限公司董事会

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