ST炼石: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-03-19 22:17:56
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      炼石航空科技股份有限公司董事会审计委员会
  关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,炼石航
空科技股份有限公司董事会审计委员会现对 2025 年度审计机构--信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)2025 年度的履行监督职责情
况进汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  信永中和成立于 1986 年,于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通
合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,
首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,
具有证券、期货业务许可证,2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事
务所备案。
  截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务
收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司
年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息
传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及
水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,
租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司采用公开招标形式,通过招标代理机构四川天府阳光招标代理有限公司
组织开标和评标,采购平台发布招标信息,经评审委员会评审,评标结果第一名
为信永中和。经公司董事会审计委员会审查、评估,并经公司第十一届董事会第
十八次会议审议和 2024 年度股东会批准,同意续聘信永中和为公司 2025 年度财
务报表和内部控制审计机构。
  二、审计委员会对会计师事务所履行监督情况
  根据《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定,审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况报告如下:
资源配置、公司同行业相关审计经验、审计报价等方面综合评判和审慎研究,于
同意聘任信永中和为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交
公司董事会审议。
计工作沟通会,就信永中和及相关审计人员的独立性、计划的审计范围和时间安
排、审计进展和初步拟定的关键审计事项、重整事项的会计处理、资产减值等进
行了沟通,要求会计师应尽职尽责、确保财务数据真实、准确,并按计划完成审
计工作。
计报告。在出具初步审计意见后,信永中和针对审计报告中关键审计事项与审计
委员会委员、独立董事进行了重点沟通。
内部控制评价报告、商誉减值议案等,并同意提交董事会审议。
  三、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《审计委员会工作
制度》等有关规定,对审计机构的相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审
计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、
客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  审计委员会认为信永中和在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵守
独立、客观、公正的职业准则,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了
良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计
行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                  炼石航空科技股份有限公司董事会审计委员会
                          二〇二六年三月十八日

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