首华燃气: 关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-03-19 22:07:11
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证券代码:300483    证券简称:首华燃气        公告编号:2026-047
          首华燃气科技(上海)股份有限公司
       关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 19
日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师
事务所的议案》,现将相关事项公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”“立信会计师事务
所”)在担任本公司上市审计服务和 2025 年度财务报告审计服务过程中,遵循
中国注册会计师审计准则,较好地履行了双方规定的责任和义务,保证了公司各
项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,
同时基于双方良好的合作,根据董事会审计委员会的建议,公司董事会拟继续聘
请立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构,聘期为一
年,年度财务报告审计费用不超过 140 万元、内部控制审计费用不超过 20 万元。
  二、拟续聘会计师事务所基本信息
  (一)机构信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网
络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新《证券法》实施前具有证券、期
货业 务许可证,具有H股审 计资格 ,并已向美国公众公司 会计监督委员会
(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 802 名。
  立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿
元,证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 3 家。
  截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
  起诉                              诉讼(仲裁)金
        被诉(被仲裁)人     诉讼(仲裁)事件                     诉讼(仲裁)结果
(仲裁)人                                  额
                                              部分投资者以证券虚假陈述
                                              责任纠纷为由对金亚科技、
                                              立信所提起民事诉讼。根据
                                              有权人民法院作出的生效判
        金亚科技、周旭辉、                             决,金亚科技对投资者损失
 投资者                2014 年报       尚余 500 万元
        立信                                    的 12.29%部分承担赔偿责
                                              任,立信所承担连带责任。
                                              立信投保的职业保险足以覆
                                              盖赔偿金额,目前生效判决
                                              均已履行。
                                              部分投资者以保千里 2015 年
                                              年度报告;2016 年半年度报
                                              告、年度报告;2017 年半年
                                              度报告以及临时公告存在证
                                              券虚假陈述为由对保千里、
                                              立信、银信评估、东北证券
                                              提起民事诉讼。立信未受到
                                              行政处罚,但有权人民法院
                                              判令立信对保千里在 2016 年
        保千里、东北证券、 2015 年重组、2015               29 日期间因虚假陈述行为对
 投资者                              1,096 万元
        银信评估、立信等    年报、2016 年报                保千里所负债务的 15%部分
                                              承担补充赔偿责任。目前胜
                                              诉投资者对立信申请执行,
                                              法院受理后从事务所账户中
                                              扣划执行款项。立信账户中
                                              资金足以支付投资者的执行
                                              款项,并且立信购买了足额
                                              的会计师事务所职业责任保
                                              险,足以有效化解执业诉讼
                                              风险,确保生效法律文书均
                                              能有效执行。
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42
次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。
 (二)项目信息
                                                     开始为本公
                       注册会计师     开始从事上市    开始在立信
                  姓名                                 司提供审计
                        执业时间     公司审计时间     执业时间
                                                      服务时间
 项目合伙人            谢嘉    2014 年    2008 年   2008 年     2023 年
签字注册会计师           罗同    2022 年    2016 年   2022 年     2025 年
项目质量控制复
                  张琦    2006 年    2004 年   2004 年     2024 年
  核人
  (1)项目合伙人近三年签署上市公司审计报告情况
  姓名:谢嘉
      时间                 工作单位                    职务
  (2)签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告情况
  姓名:罗同
        时间                        工作单位                职务
  (3)质量控制复核人从业经历
  姓名:张琦
       时间                        工作单位                职务
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  上述人员最近三年没有不良记录。
 (1)审计费用定价原则
  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
 (2)审计费用同比变化情况
 年报审计收费金额(万元)        140      140       0.00
内部控制审计收费金额(万元)        20       20       0.00
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
 (一)审计委员会履职情况
  董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,在查
阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息、投资者保护能力和诚信纪录后,
一致认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
  审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘
立信会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构并提
交公司董事会审议。
 (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司第六届董事会第十八次会议对《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》进行审议,表决情况如下:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为
通过。
 (三)生效日期
  本议案尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
特此公告。
                 首华燃气科技(上海)股份有限公司
                            董   事   会
                         二〇二六年三月二十日

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