旭光电子: 旭光电子关于2025年度计提资产减值准备的公告

来源:证券之星 2026-03-19 20:22:58
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 证券代码:600353     证券简称:旭光电子        公告编号: 2026-012
               成都旭光电子股份有限公司
        关于 2025 年度计提资产减值准备的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  为真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果,成都旭光电子股份有
限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于
谨慎性原则,对合并报表范围内资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应
减值准备。现将具体内容公告如下:
  一、本次计提资产减值准备情况概述
  本次计提减值准备的主要项目为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、工程物
资,相关情况如下:
  (一)信用减值准备
  根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,
对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行会计计量及减值处理。对
于应收账款、其他应收款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量其减值准备。通常按照共同信用风险特征组合的基础上,
考虑预期信用损失计量方法应反映的要素,参考历史信用损失经验,以此为基础计算预
期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同,或该客户信用风险
特征发生显著变化,公司对应收该客户款项按照单项计提减值准备。对于应收票据,将
承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,并确定预期信用损失会计估
计政策,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约
风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
准备 62.86 万元、对应收票据计提坏账准备 3.83 万元。本年度共计提信用减值损失
   (二)存货跌价准备
   根据《企业会计准则第 1 号-存货》及公司会计政策的相关规定,在资产负债表
日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价
准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
   根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定,对于固定
资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房
地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日
判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。因
企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资
产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金
额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。资产减值准备按单
项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所
属的资产组确定资产组的可收回金额。
股东净利润 650.76 万元。
   二、本次计提资产减值准备对公司的影响
   公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能
够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及2025年度经营成果,符合相
关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响
公司正常经营。
   三、本次计提资产减值准备相关决策程序
   (一)董事会意见
   公司于2026年3月18日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2025
年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为,本次计提资产减值准备基于谨慎性
原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。
  (二)董事会审计委员会意见
  公司于2026年3月17日召开2026年第二次董事会审计委员会会议, 审议通过了《关
于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减
值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,计提资产减值准备后,能够
更加客观、真实、公允地反映公司实际的财务状况、资产状况和经营成果,不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产
减值准备事项。
 特此公告。
                          成都旭光电子股份有限公司董事会

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