招商蛇口: 关于拟续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-03-16 22:10:59
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证券代码:001979         证券简称:招商蛇口         公告编号:
                                          【CMSK】2026-026
              招商局蛇口工业区控股股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
   或重大遗漏。
   特别提示:
   本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
   招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商蛇口”)于 2026
年 3 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘毕马威华振会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司 2026 年度财务及内控外部审计
机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司经营管理层
根据 2026 年度审计业务量及审计费用定价原则确定审计费用。现将相关事宜公告如下:
   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财
政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012
年 8 月 1 日正式运营。
   毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座
办公楼 8 层。
   毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。
   于 2025 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 247 人,注册会计师 1,412 人,其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
  毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业务收入
超过人民币 40 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元,其他证券服务
业务收入约人民币 10 亿元,证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元)。
  毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家,上市公司财务报表审计收
费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,交通运输、
仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水
生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究
和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业
以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 5 家。
  毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2
亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事
责任的事项为:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按 2%-3%比例
承担赔偿责任(约人民币 460 万元),案款已履行完毕。
  毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人
员曾受到一次地方证监局出具警示函的行政监管措施;两名从业人员曾受到一次行业协
会的自律监管措施。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影
响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  (二)项目信息
  本项目的项目合伙人为陈泳意女士,2013 年取得中国注册会计师资格。陈泳意女士
司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。
  本项目的签字注册会计师为杨玲女士,2011 年取得中国注册会计师资格。杨玲女士
司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。
  本项目的质量控制复核人为彭菁女士,2002 年取得中国注册会计师资格。彭菁女士
司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。
  项目合伙人陈泳意女士、签字注册会计师杨玲女士和项目质量控制复核人彭菁女士
最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政
监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
  毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守
则的规定保持了独立性。
  毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确
定。2025 年度本项目的审计收费为人民币 1,641.50 万元,其中年报审计费用人民币
年度审计业务量及审计费用定价原则确定审计费用。
  (三)其他内容
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算
审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律,法规规定的其他
业务。
书以及证券期货相关业务资格,能够独立对上市公司财务状况进行审计,满足上市公司
财务审计工作的要求。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
务所的议案》进行了审议。委员会对毕马威华振在独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力等方面进行审查,认为毕马威华振具备为公司服务的资质要求,能够胜任审计工作,
同意续聘毕马威华振为公司 2026 年度财务及内控外部审计机构。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘毕马威华振为公
司 2026 年度财务及内控外部审计机构,聘期一年。
  (三)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自审议通过之日起生效。
  三、备查文件
  (一)第四届董事会第五次会议决议;
  (二)第四届董事会审计委员会第十次会议决议;
  (三)毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
  特此公告。
                            招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                     董 事 会
                                 二〇二六年三月十七日

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