尚纬股份: 尚纬股份有限公司董事会关于2024年度内部控制审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明

来源:证券之星 2026-03-16 22:10:08
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           尚纬股份有限公司董事会关于
          所述事项影响已消除的专项说明
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对尚纬股份有限公司(以下简称本公司
或公司)2024 年度出具了带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告(报
告编号:容诚审字[2025]610Z0047 号)。本公司董事会现就 2024 年度内部控制
审计报告强调事项段所述事项的影响消除情况说明如下:
  一、2024 年度带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及的主
要内容
  我们提醒内部控制审计报告使用者关注,尚纬股份于 2024 年 11 月 1 日收到
中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对尚纬股份有限公司、李广胜
采取责令改正并对公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》
                             (〔2024〕71
号),指出实控人李广胜变相占用上市公司资金,尚纬股份应当采取积极措施,
督促实控人尽快归还被占用资金。前述内容不影响已对财务报告内部控制发表的
审计意见。
  二、消除 2024 年度带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及
事项的具体措施
股份强化内控制度设计、执行与监督、积极追讨李广胜占用资金款;尚纬股份已
成立专门工作小组开展占用资金的追回工作,并向李广胜发出《督促函》,督促
其尽快履行还款承诺,制定具体的还款计划,明确具体执行方式、时间节点,并
严格执行,消除对尚纬股份的不良影响。
  进一步梳理内部控制相关管理制度,加强内部控制培训,切实提高全员的内
控意识、责任意识和风险意识。同时,全面梳理内控风险点,完善相关业务规章
制度,规范流程管理,建立风险防控的长效机制。
  组织公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》、
《证券法》、
     《上市公司信息披露管理办法》、
                   《上市公司监管指引》、
                             《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规,
充分认识资金占用问题的危害性,不断增强自我规范意识,严格落实各项规定的
执行,防止公司再次发生关联方资金占用情况。
福华通达化学股份公司代为偿还前述资金占用款。尚纬股份已于 2025 年 4 月 24
日收到福华通达化学股份公司代为偿还的资金占用款 500 万元。
  综上所述,公司 2024 年度内部控制审计报告强调事项段所述事项的影响已
经消除。
                            尚纬股份有限公司董事会

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