四川泸天化股份有限公司
一、预算编制说明
四川泸天化股份有限公司(以下简称:公司)秉持谨慎性的原则,
在总结公司 2025 年经营情况和对 2026 年国内外经济形势和行业发展
趋势进行综合分析的基础上,按合并报表要求编制,根据 2026 年度
的产量、销售量等生产经营计划及预计销售价格编制。预算报告所选
用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一
致。
二、预算编制基本假设
重大变化;
无重大不确定性;
变化的重大影响;
三、主要财务指标
利润总额-1.04 亿元。
四、确保预算完成的主要措施
(一)加强绩效考核,提升公司整体管理效率;
(二)加强市场开发与营销网络建设;
(三)提升公司研发实力,注重技术人才培养与引进,不断提高
公司产品竞争力与附加值;
(四)加强资金运行监管,降低财务风险,合理安排、使用资金,
提高资金利用率;
(五)加强成本控制与预算执行分析,及时发现问题并持续改进;
(六)加快新业务开拓和投资管理,强化和实施有效的内部控制
和风险防范机制。
五、风险提示
本预算为公司 2026 年度经营计划的管理控制指标,能否实现受
宏观经济环境与市场需求变化等因素影响,具有重大不确定性。
四川泸天化股份有限公司董事会