上海合晶: 上海合晶董事会审计委员会监督立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告

来源:证券之星 2026-03-14 00:21:11
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                                   上海合晶 688584
          上海合晶硅材料股份有限公司
  董事会审计委员会监督立信会计师事务所(特殊普通
             合伙)的履职情况报告
  上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所
       (以下简称“立信”)作为对公司 2025 年度财务报告出具审计
(特殊普通合伙)
报告的会计师事务所。公司审计委员会切实对立信在 2025 年度的审计工作情况
履行了监督职责。具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券
服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,
并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  (二)续聘会计师事务所履行的程序
  公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议,于2025年4月29日召
开2024年年度股东大会,分别审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
公司续聘立信为公司2025年度审计机构,本事项已经过公司审计委员会审议。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,立信对公司2025年度财务报告进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联
方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
  在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
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  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
  公司董事会审计委员会对立信的资质进行了严格审核。2025年3月18日,董
事会审计委员会审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,审计委员
会认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,在为
公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反
映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构事项提交公司董事
会审议。
  在2025年年报审计期间,审计委员会就公司2025年度财务报告的审计事项与
立信会计师事务所沟通协商,包括2025年度审计工作的人员安排、审计范围、重
要时间节点、审计重点等,并确定审计工作计划;同时对2025年度审计调整事项、
审计结论、专委会关注事项等相关事项进行沟通,了解审计工作进展情况。在立
信出具初步审计意见后,与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通,了解审计
情况。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会
审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审
计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
  特此报告。
               上海合晶硅材料股份有限公司董事会审计委员会

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