招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)聘请毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)作为公司 2025 年度财
务及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,公司对
毕马威华振 2025 年度履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5
日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务
所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日
正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方
广场东 2 座办公楼 8 层。
毕马威华振具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监
会批准,获准从事 H 股企业审计业务。毕马威华振已根据财政部和中国证监会《会
计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服
务业务备案。毕马威华振过去三十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰
富的证券服务业务经验。
毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截至 2025
年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 247 人,注册会计师 1,412 人,其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业务
收入超过人民币 40 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元,其他
证券服务业务收入超过人民币 10 亿元,
证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元)
。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家,上市公司财务报
表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金
融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,
电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔
业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公
共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024
年本公司同行业上市公司审计客户家数为 5 家。
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民
币 2 亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按
近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处
罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受
到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的
自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续
承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
务所的议案》,同意聘任毕马威华振为 2025 年度会计师事务所。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年报工作安排,毕马威华振对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他
关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行核查
并出具了专项报告。
经审计,毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具了标准
无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估情况及结论及其相应的应
对措施、潜在的关键审计事项、初审意见等与公司治理层和管理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估,公司认为毕马威华振具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满
足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审
计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,切实履行了审计机构
应尽的职责。
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会