奇德新材: 会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-03-11 21:10:47
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               广东奇德新材料股份有限公司
        会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨
   董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定和要求,广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
一、2025 年度会计师事务所基本情况
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青先生
   信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业
务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公
司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信
息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气
及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿
业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审
计客户家数为 255 家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
   按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年度报告工作安排,信永中和对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用
资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,信永中和认为公司财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;
公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告和非财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在
执行审计工作的过程中,信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审
计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议,于 2025 年
年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司 2025 年度会计师事务所,
自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起生效,聘期一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
经审计委员会认真审查了信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
及独立性等方面,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业
能力。在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司审计委员会同意续聘信永中和
为公司 2025 年度会计师事务所,聘期为一年。
会计师及项目经理召开沟通会议,对 2025 年度审计工作的初步预审情况,如审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员
会成员听取了信永中和关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报,并对
审计工作提出意见与建议。
过了《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》及《关于公司<2025 年度内
部控制评价报告>的议案》等内容,并同意提交董事会审议。
五、总体评价
  公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报
告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年
年度报告审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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