汇通能源: 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-10 22:06:15
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                 上海汇通能源股份有限公司
     上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司 2025 年度审计机构。根据《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司就容诚在
     一、会计师事务所的情况
     (一)基本信息
     截至 2024 年 12 月 31 日,合伙人 196 人,注册会计师人数 1549 人,其中:
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 人。
证券期货业务收入 12.38 亿元。
围主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
     本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。
     (二)投资者保护能力
     容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿
元,职业保险购买符合相关规定。
     近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)因执业行为在相关民事诉
讼中承担民事责任的情况:
(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]
作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所
及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  (三)诚信记录
  容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 9 次、自律处分 1 次。
  (四)聘任会计师事务所履行的程序
  公司前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“大华
所”)2024 年度对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
鉴于大华所聘期已满,为确保公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计工作
顺利开展,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,
公司于 2025 年 9 月 29 日及 10 月 15 日分别召开第十一届董事会临时会议及
意变更容诚为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计
师事务所的相关事项与大华及容诚进行了沟通,前后任会计师事务所均已知悉
变更事项,对变更事项无异议。
  二、会计师事务所履职评估情况
  (一)人力及其他资源配备情况
  容诚在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心
团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。
审计团队能够做到恪尽职守,同时具有较好的沟通协调能力,积极推进审计工
作的开展,工作高效。
 (二)审计工作方案及实施情况
定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。容诚制定了详细的审计计划与
时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度报
告披露时间要求。
 (三)审计质量管理机制
 容诚在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务
所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量
管理体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量
检查、质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审
计质量。具体如下:
询,按时解决公司重点难点技术问题。
 容诚制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,容诚
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
 审计过程中,容诚实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
 审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验
丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所
开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
 容诚质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚质

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