香溢融通: 香溢融通对审计机构2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-03-06 23:06:10
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         香溢融通控股集团股份有限公司
       对审计机构 2025 年度履职情况的评估报告
   香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)2023 年采
取公开选聘的方式选聘了浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)
                            (以
下简称“中会事务所”)为公司年报审计机构。中会事务所在为公司
审计的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财
务状况,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司的 2025
年报审计工作,履行了审计机构应尽的责任,现将履约评价情况说明
如下:
     一、 中会事务所的基本情况
     (一) 机构信息
   浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)由浙江新中天会计事务
所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州联信会计师事务
所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计师事务
所,经浙江省财政厅批准(浙财会【2022】39 号)执业。浙江中会
注册资本 1,000 万元,注册地址:浙江省杭州市拱墅区小河街道古运
大厦 911-916 室,首席合伙人俞维力。浙江中会拥有合伙人 24 人,
注册会计师 63 人。2025 年收入总额 5,596.75 万元,其中审计业务收
入 4,634.57 万元。
   中会事务所已购买注册会计师职业责任险,累计责任限额 3,000
万元;截止 2025 年末,浙江中会已提取职业风险基金 540.29 万元,
近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉
讼。
   浙江中会近三年(最近三个完整自然年度及当年)无不良诚信记
录;从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)无不良诚信记
录。
     (二) 项目成员的信息
              注 册 会     开始从事     开始在本     开始为本公
  项目     姓名   计 师 执     上市公司     所执业时     司提供审计
              业时间       审计时间     间        服务时间
项目合伙人 卢建革     2001 年    2022 年   2022 年   2023 年
签字注册会
       蔡顺荣 2002 年 2022 年         2022 年   2023 年
计师
质量控制复
       沈冰   2003 年 2024 年        2022 年   2024 年
核人
   (1)项目合伙人近三年从业情况:
   姓名:卢建革,2001 年开始执业,2022 年开始从事挂牌企业审
计(赛奇股份)。
   (2)签字注册会计师近三年从业情况:
   姓名:蔡顺荣,2002 年开始执业,2022 年开始从事挂牌企业审
计(赛奇股份)。
   (3)质量控制复核人近三年从业情况:
   姓名:沈冰,2003 年开始执业,2024 年开始从事上市公司审计
(香溢融通)。
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最
近三个完整自然年度及当年)不存在不良诚信记录。
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
   浙江中会为公司提供 2025 年度审计服务费用 90 万元,其中财务
报告审计费 70 万元、内部控制审计费 20 万元,与 2024 年度审计服
务费用一致。
   二、 2025 年报审计中会事务所履约评价
年 1 月 5 日,入场进行年报正式审计。在审计前,项目合伙人及签字
会计师于 2025 年 12 月 16 日,对审计范围、审计重点关注的风险领
域和事项、项目组织和人员分工、审计时间安排等内容向公司审计委
员会进行了沟通汇报;2025 年 12 月 17 日,项目签字会计师全程参
加公司年度减值会议并发表专业意见。根据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》中相关会计师事务所评价要求和公司招标
文件履约评价内容,对中会事务所 2025 年报审计履约评价如下:
                               (履
约评分见附件)
  (一)服务人员
  本次审计项目合伙人及签字会计师均具有资深执业资格及丰富
的审计经验。在日常咨询沟通中,中会事务所表现出了很好的专业水
准,且服务周到,响应及时。本次审计中,中会事务所安排了 2 个小
组、16 人外勤审计,审计人力保障充分。
  (二)服务时效
  本次年报审计为中会事务所对公司的第三次年报审计服务,在审
计过程中,中会事务所跟公司管理层、治理层沟通反馈及时,且重要
事项与所内复核、质控部门积极反馈沟通,报告时效基本能够满足公
司要求,服务时效有待进一步加强。
  (三)服务质量
计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本
核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交
易等审计内容全覆盖,审计服务质量符合公司要求。
  (四)其他
保密要求行为,违反廉洁要求行为等一票否决事项。
  特此报告。

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