大金重工: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-03-05 21:06:47
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              大金重工股份有限公司
  大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2025 年度财务报告、内部控制审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求,公司对立信
  一、会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监
督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 297 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 12,036 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
  立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿
元,证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服
务,审计收费 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 6 家。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 10 日召开公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事
会第十二次会议、于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
  三、2025 年度会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年报工作安排,立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告;同时对公
司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具了鉴证报告或专项报告。
  在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、风险判断、年度
审计重点、审计调整事项等与公司管理层和审计委员会进行了沟通。
  经审计,立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2025 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
  四、对会计师事务所履职情况的评估
  经评估,公司认为立信在 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报
审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,
切实履行了审计机构应尽的职责。
                            大金重工股份有限公司董事会

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