*ST花王: 董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-03-05 20:06:09
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    丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会审计委员会
    对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告
   根据《中华人民共和国公司法》
                《中华人民共和国证券法》
                           《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》
              《上市公司治理准则》
                       《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,丹
阳顺景智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简
称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对立信中联会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)2025 年审计资质及审计
工作履行了监督职责。现将审计委员会对立信中联 2025 年度履行监督职责的情
况汇报如下:
   一、会计师事务所基本情况
   (一)机构信息
   (1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
   (2)成立日期:2013 年 10 月 31 日(由立信中联闽都会计师事务所有限公
司转制设立)
   (3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所
   (4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易
中心北区 1-1-2205-1
   (1)首席合伙人:邓超
   (2)2025 年度末合伙人 52 人,注册会计师 281 人,其中:签署过证券服
务业务审计报告注册会计师 146 人。
主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售
业、租赁和商务服务业、采矿业等。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司分别于 2025 年 9 月 18 日、2025 年 10 月 9 日召开第五届董事会审计委
员会第六次会议、第五届董事会第十次会议以及 2025 年第五次临时股东会,审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信中联为公司 2025 年度
财务报告及内部控制审计机构。
  二、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据相关法律、法规等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责
的情况如下:
  (一)审计委员会对立信中联专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投
资者保护能力等相关信息进行了核查。经核查,审计委员会认为立信中联在从事
证券业务资格等方面均符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
的有关规定,具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审
计工作的要求。因此,第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》,同意续聘立信中联为公司 2025 年度财务和内部控制审计
机构并提交公司董事会审议。
  (二)2025 年年度审计过程中,审计委员会通过线上与线下相结合的方式
与负责公司审计工作的注册会计师召开会议,对 2025 年度审计工作的审计范围、
审计计划、审计方法、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟
通。审计委员会密切关注审计进度,在审计报告初稿出具后与负责公司审计工作
的注册会计师对 2025 年度审计结论以及其他审计委员会关注事项进行了沟通,
并对审计过程中发现的问题提出意见及建议。
  (三)2026 年 3 月 4 日,公司以现场结合通讯方式召开的第五届董事会审
计委员会第十次会议,审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要、2025 年度内部
控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
  三、总体评价
  报告期内,审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》
《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,对会计师事务所相关情况进行了认
真审查和分析,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,积极
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,充分发挥了专门委
员会的作用,切实履行了审计委员会监督职责。
  审计委员会对立信中联 2025 年年报审计工作进行监督及评估后认为:立信
中联在公司年报审计过程中始终勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行审计,
保持了专业机构的独立性,审计行为规范有序,及时出具了客观、完整的审计报
告,具有良好的职业操守和业务素质。
                      丹阳顺景智能科技股份有限公司
                             董事会审计委员会

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