*ST聆达: 关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

来源:证券之星 2026-03-03 20:06:59
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证券代码:300125    证券简称:*ST 聆达     公告编号:2026-026
              聆达集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示情形暨股票
停牌的公告》(公告编号:2025-042),公司 2024 年度经审计的扣除非经常性
损益后的净利润为-85,579 万元且扣除后营业收入为 5,785 万元,期末净资产为
-53,841 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2025 年修订)(以
下简称“《上市规则》”)第 10.3.1 条第一款第(一)(二)项规定,公司股票
于 2025 年 4 月 25 日被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2025 年年度
报告出现《上市规则》第 10.3.11 条规定的情形,公司股票将被终止上市。
第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当分别在年度报告
预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情
况。”公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 3 月 31 日,本次公告为公
司第一次披露年报编制及最新审计进展公告,敬请广大投资者理性投资,注意风
险。
  一、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况
进驻公司现场开展 2025 年度审计工作以来,公司董事会审计委员会、公司管理
层与致同所就 2025 年度相关审计计划、审计范围、关键审计事项及时间安排进
行了沟通。
中,公司与致同所在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出
具时间安排等事项上不存在重大分歧,最终 2025 年度财务数据和审计意见类型
以公司正式披露的经审计的 2025 年年度报告为准。
好沟通,密切跟踪审计工作进展,包括但不限于重大会计处理、关键审计事项、
审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项,并将严格按照相关法律法规规定
及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。
   二、其他事项
扣除后营业收入为 5,785 万元,期末净资产为-53,841 万元。根据《上市规则》第
券交易所实施退市风险警示。若公司 2025 年年度报告出现《上市规则》第 10.3.11
条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。
务部门测算,预计公司 2025 年度利润总额 1,900 万元至 2,800 万元,归属于上市
公司股东的净利润 2,000 万元至 3,000 万元,扣除非经常性损益后的净利润为
-28,000 万元至-22,000 万元,扣除后营业收入为 11,000 万元至 12,900 万元,期末
净资产为 103,000 万元至 108,000 万元。以上预告数据仅为初步核算数据,最终
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
   特此公告。
                                      聆达集团股份有限公司
                                                  董事会

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