顺络电子: 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-02-27 20:19:32
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        深圳顺络电子股份有限公司
   关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  深圳顺络电子股份有限公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公
司2025年度审计机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等规定和要求,公司对会计师事务所2025年度年审过程中的履职情况进
行了评估。具体情况如下:
  一、2025年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计
师1549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 2 月 26 日召开的第七届董事会第十四次会议及第七届监事会
第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案已经第七届
董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意,后该议案于 2025
年 3 月 20 日经 2024 年年度股东大会审议通过。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司2025年年报工作安排,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025
年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时
对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报
告。
  经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效
的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见
的审计报告。在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意
见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估
  经评估,公司认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)资质合规有效,在公
司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操
守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                        深圳顺络电子股份有限公司
                             董 事 会
                         二〇二六年二月二十六日

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