慧为智能: 国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告

来源:证券之星 2026-01-19 18:15:59
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                  国信证券股份有限公司
            关于深圳市慧为智能科技股份有限公司
保荐人名称:国信证券股份有限公司            被保荐公司简称:慧为智能
保荐代表人姓名:郑 伟                 联系电话:0755-81981440
保荐代表人姓名:段雯雯                 联系电话:010-88005425
现场检查人员姓名:郑 伟
现场检查对应期间:2025年度
现场检查时间:2025年12月30日-2025年12月31日
一、现场检查事项                                 现场检查意见
(一)公司治理、股东会、董事会运作情况                       是      否   不适用
 现场检查手段:
(1)对上市公司管理层有关人员进行访谈;
(2)查看公司章程和公司治理制度;
(3)查阅公司股东会、董事会和监事会相关会议文件;
(4)现场查看公司主要管理场所;
(5)对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。
                                           √
等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                                           √
行职责
                                           √
露义务
                                                     √公司控
                                                     制股东、
                                                     实际控制
程序和信息披露义务
                                                     人未发生
                                                      变化
(二)内部控制情况
 现场检查手段:
(1)查看了公司的部门设置及专门委员会相关会议决议资料;
(2)取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等;
                          -1-
(3)查阅公司制定的各项内控制度。
                               √
制评价报告
                               √
完备、合规的内控制度
(三)控股股东、实际控制人持股变化情况
 现场检查手段:
(1)查看了股东名册;
(2)查阅了已披露的信息公告;
                               √
序和信息披露义务
                                   √公司控
                                   制股东、
                                   实际控制
程序和信息披露义务
                                   人未发生
                                    变化
(四)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金
往来情况
 现场检查手段:
(1)查阅公司序时账、银行日记账;
(2)查阅了已披露的信息公告;
(3)对公司相关人员进行了访谈。
                               √
金往来
(五)信息披露情况
 现场检查手段:
(1)对上市公司管理层有关人员进行访谈;
(2)查看上市公司的主要管理场所;
(3)审阅公司信息披露文件;
(4)查阅公司信息披露的相关制度;
                      -2-
                                        √
披露管理制度的相关规定
(六)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
 现场检查手段:
(1)对上市公司管理层有关人员进行访谈;
(2)查看上市公司的主要管理场所;
(3)对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
                                        √
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                                        √
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                                        √

                                       √(仅
                                       为对子
                                       保,下
                                        同)
                                        √
者风险
(七)募集资金使用
 现场检查手段:
(1)对上市公司管理层有关人员进行访谈;
(2)取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细;
(3)审阅与募投项目相关的信息披露文件。
                                        √

                                        √
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性 补 充流 动 资 金或 者 使 用超募 资 金补 充流 动资金
                                        √
或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行高风险投

                        -3-
股说明书等相符
(八)业绩情况
 现场检查手段:
(1)查阅公司定期报告等资料;
(2)访谈公司管理层有关人员并查看公司经营情况;
(3)查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等。
                                 √(注1
                                  )
(九)大额资金往来情况
 现场检查手段:
(1)查阅公司序时账、银行日记账;
(2)填写大额资金流水核对表;
(3)对相关人员访谈。
(十)公司及股东承诺履行情况
 现场检查手段:
(1)对上市公司管理层有关人员进行访谈;
(2)查看公司股东名册和公司信息披露文件,与公司披露的承诺比对等。
(十一)现金分红制度执行情况
 现场检查手段:
(1)查阅公司章程及三会决议文件;
(2)查阅公司公开信息披露文件;
(3)查阅公司现金分红制度
(十二)其他重要事项
 现场检查手段:
(1)对上市公司管理层有关人员进行访谈;
(2)查阅公司公开信息披露文件;
(3)查看行业研究报告,关注行业相关法律法规动态。
                      -4-
二、现场检查发现的问题及说明
  现场检查发现的问题:无。
  说明:
  注1:2025年1-9月,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为
 (以下无正文)
                     -5-

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