思特奇: 财信证券关于思特奇2025年度持续督导期间定期现场检查报告

来源:证券之星 2026-01-15 19:10:33
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                   财信证券股份有限公司
           关于北京思特奇信息技术股份有限公司
保荐机构名称:财信证券股份有限公司                  被保荐公司简称:思特奇
保荐代表人:徐行刚                          联系电话:0731-84403385
保荐代表人:宋一宁                          联系电话:0731-84403385
现场检查人员姓名:徐行刚、宋一宁
现场检查对应期间:2025 年度
现场检查时间:2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日
一、现场检查事项                                         现场检查意见
(一)公司治理                                      是      否     不适用
现场检查手段:查阅公司股东会、董事会会议文件;查阅公司章程等制度文件;访谈公
司董事会秘书等
出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否                      √
保存完整
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员签名确认
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本所相关业务规则履行职责
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行了相应程序和信息披露义务
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行了相应程序和信息披露义务
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(二)内部控制
现场检查手段:对上市公司董秘进行访谈;查看公司内部审计部门出具的内部审计工作
报告等相关文件;查阅公司董事会专门委员会相关会议文件;查阅公司制定的各项内控
制度等
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计部门
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立内部审计部门
                             √
部审计部门提交的工作计划和报告等
                             √
审计工作进度、质量及发现的重大问题等
次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中      √
发现的问题等
                             √
使用情况进行一次审计
                             √
向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划
                             √
向审计委员会提交年度内部审计工作报告
                             √
次内部控制评价报告
                             √
否建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅公司信息披露相关制度、股东会和董事会文件;查看临时公告及定
期报告等公开披露的文件;访谈公司董事会秘书等
                             √
进展
                             √
公司信息披露管理制度的相关规定
                             √
互动易网站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行
情况
现场检查手段:查阅公司相关制度、股东会和董事会文件、定期报告等文件
                             √
直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                             √
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                             √
披露义务
                             √
露义务
                             √
担保债务等情形
                                      √
了相应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:查阅募集资金监管协议、募集资金使用相关的会议文件、定期报告、募
集资金专户银行对账单等;访谈公司董事会秘书;抽查募集资金大额支付的原始凭证等。
                             √
财等情形
途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地      √
点等情形
投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补
                             √
充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺
期间进行风险投资
                           √(注 1)
投资效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:查阅公司定期报告、访谈公司财务总监,了解公司经营环境等。
                             √
异常
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司及股东的相关承诺、定期报告等,访谈公司董事会秘书等。
(八)其他重要事项
现场检查手段:查阅公司章程、相关会议文件;抽查公司大额资金的付款审批手续、会
计凭证、原始凭据;访谈公司董事会秘书等。
                                 √
变化或者风险
                                 √
已按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
  注 1:公司于 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关
于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将可转债募投项
目“5G 支撑及生态运营系统项目”及“AI 技术与应用项目”结项并将节余募集资金永久
补充流动资金。公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过
了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》,内容包括变
更向特定对象发行股票募集资金的用途,终止投入“物联网研发中心项目”,新增“新
兴产业业态项目”;对“PaaS 平台技术与应用项目”的项目投资总额、内部投资结构及
项目计划进度进行调整;对“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构、项
目计划进度进行调整,同时增加项目实施主体及实施地点。上述事项亦经股东会审议通
过。公司募集资金使用受到硬件采购进度较慢的影响,募投项目进展不及预期。保荐机
构已提请公司积极推进募投项目建设,合理使用募集资金,及时履行信息披露义务。
  注 2:根据公司披露的 2025 年三季报,2025 年 1-9 月公司营业收入、净利润等财务
指标同比下滑,其中 2025 年 1-9 月营业收入同比下滑 25.48%,归属于上市公司股东的净
利润同比下滑 14.12%。据访谈了解,公司业绩下滑主要受到下游客户持续降本增效,销
售价格承压,验收周期延长等不利因素的影响。
  注 3:公司收入中电信运营商占比高,受到电信运营商客户持续深化降本增效策略影
响,外部市场环境承压明显,加之行业内竞争压力加剧,生产经营环境的压力与挑战仍
将延续。
  (以下无正文)
(本页无正文,为《财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公
司 2025 年度持续督导期间定期现场检查报告》之签章页)
保荐代表人:
           徐行刚              宋一宁
                           财信证券股份有限公司
                                年   月   日

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