中天服务: 国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司2025年持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2026-01-13 17:11:39
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 国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司
保荐人名称:国盛证券有限责任公司          被保荐公司简称:中天服务
保荐代表人姓名:林朋                联系电话:021-38124105
保荐代表人姓名:夏跃华               联系电话:021-38124105
现场检查人员姓名:林朋、邵川楠
现场检查对应期间:2025 年度
现场检查时间:2025 年 12 月 26 日
                                          现场检查意见
一、现场检查事项
                                      是       否   不适用
(一)公司治理
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):
                        (1)查阅公司规章制度、
“三会”及相关信息披露文件;(2)对上市公司管理层及有关人员进行访谈。
及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完 √

                                  √

规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则
履行职责
                          √
序和信息披露义务
                               √
履行了相应程序和信息披露义务
                          √
独立
                          √

(二)内部控制
现场检查手段:
      (1)查阅公司规章制度;
                 (2)对上市公司管理层及有关人员进行
访谈;(3)查阅审计委员会会议资料等文件。
                          √
审计部门(如适用)
                               √
设立内部审计部门(如适用)
                          √
(如适用)
                          √
内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适 √
用)
一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工 √
作中发现的问题等(如适用)
                           √
与使用情况进行一次审计(如适用)
内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 √
(如适用)
内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适 √
用)
                           √
一次内部控制评价报告(如适用)
                           √
是否建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
      (1)对上市公司管理层及有关人员进行访谈;
                          (2)查阅公司规章
制度、“三会”及相关信息披露文件。
                           √
要进展
合公司信息披露管理制度的相关规定
                          √
所互动易网站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:
      (1)对上市公司管理层及有关人员进行访谈;
                          (2)查阅公司规章
制度、“三会”及相关信息披露文件。
人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的 √
制度
直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情 √

                          √
息披露义务
                               √
披露义务
                               √
被担保债务等情形
                               √
行了相应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
      (1)查阅募集资金三方监管协议;
                     (2)查阅了公司募集资金管理
使用制度;
    (3)查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账,并对大
额募集资金支付进行凭证抽查(4)对上市公司管理层及有关人员进行访谈。
                           √

                           √
理财等情形
途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施 √
地点等情形
金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资
                                      √
金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未
在承诺期间进行风险投资
                        √(注)
投资效益是否与招股说明书等相符
注:公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第十八次会议,审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,本次部分募投项目延期是公司根据
项目的实际进展情况及公司运营情况做出的审慎决定,仅涉及项目建设进度的时
间调整,不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式和用途变更,不会对募投
项目的实施造成实质性影响。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存
在损害全体股东利益的情形,不影响募集资金使用计划正常进行,不会对公司的
正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。
(六)业绩情况
现场检查手段:(1)实地查看经营场所;(2)查阅同行业上市公司及市场信息;
(3)查阅公司定期报告及其他信息披露文件;(4)对上市公司管理层及有关人
员进行访谈。
                          √
显异常
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
      (1)对上市公司管理层及有关人员进行访谈;
                          (2)查阅公司规章
制度、“三会”及相关信息披露文件
(八)其他重要事项
现场检查手段:
      (1)对上市公司管理层及有关人员进行访谈;
                          (2)查阅公司规章
制度、“三会”及相关信息披露文件
                                  √ ( 2025
                                  年未进行
                                  现 金 分
                                  红)
                          √

                          √
大变化或者风险
                            √
否已按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明

    (以下无正文)

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