威尔高: 国联民生证券承销保荐有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2025-12-31 20:16:38
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国联民生证券承销保荐有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司
保荐机构名称:国联民生证券承销保荐
                        被保荐公司简称:威尔高
有限公司
保荐代表人姓名:曾文强             联系电话:0755-33386585
保荐代表人姓名:帖晓东             联系电话:0755-33386585
现场检查人员姓名:曾文强、廖思琦
现场检查对应期间:2025 年度
现场检查时间:2025 年 12 月 29 日
一、现场检查事项                              现场检查意见
(一)公司治理                             是     否 不适用
现场检查手段:查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、
董事会的会议文件和公告文件;实地查看公司主要管理场所
                                    √
内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                                    √
章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责
                                             √
和信息披露义务
                                             √
相应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:查阅公司内部审计制度相关文件;查阅审计委员会会议文件、内
部审计部门提交的工作计划和报告等
                                    √
部门(如适用)
                                             √
部审计部门(如适用)
                                    √
用)
                                    √
计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
                                    √
计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现
的问题等(如适用)
                            √
用情况进行一次审计(如适用)
                            √
审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                            √
审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                            √
部控制评价报告(如适用)
                            √
立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅公司对外披露的公告、信息披露相关制度;查阅历次公司股
东大会、董事会的会议文件;查阅投资者来访的记录资料
                            √

                            √
信息披露管理制度的相关规定
                            √
刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:查阅历次公司股东大会、董事会的会议文件;查阅公司关联交易
有关制度和执行情况
                            √
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                            √
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                            √
露义务
                                √
义务
                                √
债务等情形
                                √
应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:查阅公司募集资金管理制度及相关三会文件;查阅募集资金专户
银行对账单;查阅公司使用闲置募集资金进行现金管理的有关协议
                                         √
等情形
                                         √
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动
                                         √
资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行高
风险投资
                                         √
效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:查阅公司财务报表;查阅同行业上市公司披露的定期报告及相关
行业研究报告
                                       √(注
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司定期报告;查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺
(八)其他重要事项
现场检查手段:查阅公司对外披露的公告、定期报告
                                         √
化或者风险
                                                √
按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
注 1:2025 年 1-9 月,公司实现营业收入 112,228.14 万元,同比上涨 51.93%,
归属于上市公司股东的净利润为 6,979.33 万元,同比上涨 48.11%,归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,833.69 万元,同比上涨 76.39%,2025
年 1-9 月业绩增长主要系下游市场景气度提高及海外新客户拓展,故业绩增长。
  (以下无正文)

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