贵广网络: 关于续聘2025年度审计机构的公告

来源:证券之星 2025-12-12 22:11:00
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证券代码:600996       证券简称:贵广网络          公告编号:2025-066
           贵州省广播电视信息网络股份有限公司
           关于续聘 2025 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
  ?   拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(简称“中审众环”)
   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政
部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限
公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要
求转制为特殊普通合伙制。
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
   首席合伙人:石文先
   截止 2024 年 12 月 31 日,中审众环合伙人数量 216 人,注册会计师数量 1304
人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
   中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元,其中,审计业务收入为
公司审计客户家数 244 家,涉及的主要行业包括制造业,批发和零售业,房地产
业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件
和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 35,961.69 万元,
本公司同行业上市公司审计客户 16 家。
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险
金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,职业保险购买符合相关规定,目前尚
未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民
事责任的情况。
  (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 2 次、
自律监管措施 2 次、纪律处分 2 次、监督管理措施 13 次。
  (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,47 名
从业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次,纪律处分 6 人次、监管措
施 42 人次。
  (二)项目信息
  拟担任项目合伙人:李建树,1998 年获得中国注册会计师资质,1995 年开
始从事上市公司审计,1995 年开始在中审众环执业,2022 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署的上市公司 5 家。
  拟担任项目质量控制复核合伙人:余宝玉,2005 年获得中国注册会计师资
质,2006 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在中审众环执业,2022 年开始
为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司 5 家。
  拟签字注册会计师:喻俊,2001 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始
从事上市公司审计,2008 年开始在中审众环执业,2022 年开始为本公司提供审
计服务,近三年签署上市公司 4 家。
  项目质量控制复核合伙人余宝玉最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律处分。
  项目合伙人李建树最近 3 年收(受)行政监管措施 1 次,未受到刑事处罚、
行政处罚和自律处分;签字注册会计师喻俊最近 3 年收(受)行政监管措施 1
次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。详见下表:
 姓名    处理处罚日期          处理处罚类型       实施单位      事由及处理处罚结果
                                    山东证监   园城黄金 2021 年度审计报告项
李建树   2025 年 2 月 8 日   行政监管
                                     局     出具警示函的监督管理措施
                                    山东证监   园城黄金 2021 年度审计报告项
 喻俊   2025 年 2 月 8 日   行政监管
                                     局     出具警示函的监督管理措施
  中审众环会计师事务所及项目合伙人李建树、签字注册会计师喻俊、项目质
量控制复核人余宝玉等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
  公司通过公开招标方式遴选审计机构,参考市场价格并根据公开招投标结果
定价。中审众环为公司提供 2025 年度财务审计费用为 103 万元,内部控制审计
费用为 35 万元。
下降主要是公司业务规模收缩。基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等,参
考市场定价原则,通过公开招标程序最终确定。
  二、拟续聘会计事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为其具备证券期货相关业
务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独
立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果,同意将续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构事项提
交董事会审议。
  (二)独立董事意见
  公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议事先审核了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》,一致同意将议案提交董事会审议,专门会议
审查意见如下:经认真核查相关资料,中审众环具备证券期货相关业务审计从业
资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内
控审计的工作需求。
  (三)董事会审议和表决情况
  公司第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》,表决结果为 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,拟继续聘请中审
众环为公司 2025 年度财务审计与内部控制审计机构。
  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司 2025
年第二次临时股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

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