中储股份: 中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2025-12-10 19:08:11
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证券代码:600787   证券简称:中储股份      编号:临 2025-058 号
             中储发展股份有限公司
           关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)
  成立日期:2012年3月2日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
  首席合伙人:谭小青先生
  截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383
家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技
术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,
水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
  信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措
施10次和纪律处分1次。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:冯光辉先生,2002年获得中国注册会计师资质,2005年
开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署和复核的上市公司9家。
  拟担任质量复核合伙人:汪洋先生,2001年获得中国注册会计师资质,1995
年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。
  拟签字注册会计师:苗丽静女士,2004年获得中国注册会计师资质,2007年
开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署的上市公司3家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
  信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量等因素,公司2025年度审计费用共计256.5万元(含内部控制审计
费用66.5万元),较2024年度审计费用下降5%。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计与风险管理委员会审议意见
  公司董事会审计与风险管理委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查,认为信永中和具有会计师事
务所执业证书和证券相关业务职业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经
验和能力,能够满足公司审计工作的要求,同意公司续聘信永中和为公司2025年
度财务报告及内部控制审计机构。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司于2025年12月9日召开十届三次董事会,审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,
  (三)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并
自公司股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                             中储发展股份有限公司
                                 董   事   会

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