深华发A: 关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告

来源:证券之星 2025-12-09 21:25:49
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股票代码:000020 200020   股票名称:深华发 A 深华发 B   编号:2025-19
       关于续聘 2025 年度财务报告审计机构
            和内部控制审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   大信会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经
验与能力,职业操守良好,风险意识较强,能秉持独立审计原则,客
观、公正地出具专业报告,真实、准确地反映公司财务状况和经营成
果。经公司董事会审计委员会提议,续聘大信会计师事务所为公司
计事宜另行商议,授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事
务所商谈审计费用并签署相关协议,并提请公司 2025 年第一次临时
股东大会审议。
   一、续聘会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   大信会计师事务所(特殊普通合伙)
                  (以下简称“大信”)成立于
注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33
家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际
会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、
新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会
计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有超过 30 年的证
                      第 1 页 共 5 页
券业务从业经验。
  首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日,大信从业
人员总数 3945 人,其中合伙人 175 人,注册会计师 1031 人。注册
会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
业务收入中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。
亿元,收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和
信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和
技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。。本公司同行业上市公
司审计客户 146 家。
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
  近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三
项审计业务,投资者诉讼金额共计 426.31 万元,均已履行完毕,职
业保险能够覆盖民事赔偿责任。
  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。截至 2024 年 12 月 31 日,近三年因执业行为受到刑事处罚
分 9 次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 9 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人
次。
  (二)项目信息
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  签字项目合伙人:陈鹏
  拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,2009 年开
始从事上市公司和挂牌公司审计,2009 年开始在本所执业,2021 年
开始为本公司提供审计服务。2018-2020 年度签署的上市公司审计报
告柳化股份、金莱特等。未在其他单位兼职。
  签字注册会计师:王金云
  拥有注册会计师执业资质,自 2011 年至今在大信会计师事务所
(特殊普通合伙)从事审计相关工作,具有证券服务工作经验,先后
为雷曼光电、共同药业、瑞华泰等多家上市公司提供审计服务,未在
其他单位兼职。
  安排项目质量控制复核人员:汤艳群
  汤艳群从 2010 年 3 月至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)
从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提
供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务;近三年担任了万顺新材、
桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多
家上市公司的独立复核质量控制工作。
  签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和
买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合
               第 3 页 共 5 页
规定。
  本次审计费用包括财务报告审计费用和内部控制审计费用,合计
审计费用不超过人民币 55 万元。
  二、续聘会计师事务所履行的程序
  公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查,认为大信事务
所具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有
投资者保护的能力,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员
会提议继续聘请大信事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。
  公司独立董事发表事前认可意见如下:鉴于大信事务所具有证券
期货相关业务审计资格,能够独立、客观的对公司财务状况及经营成
果进行审计,为保证审计工作的连续性,同意续聘大信事务所为公司
会审议。
  公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2025
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
                      ,全票通过。
待股东会审议通过之日起生效。
  三、报备文件
              第 4 页 共 5 页
息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业
证照和联系方式。
  特此公告。
                          深圳中恒华发股份有限公司
                              董 事 会
            第 5 页 共 5 页

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