索菱股份: 关于拟续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2025-12-09 21:24:04
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证券代码:002766       证券简称:索菱股份     公告编号:2025-071
                深圳市索菱实业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
股份”)召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务
所的议案》。同意聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤
尼泰振青”)为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。现将相
关事项公告如下:
   一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审
计机构。
   机构名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:2020 年 7 月 9 日
   组织形式:特殊普通合伙
   注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中
心 A 座 801
       首席合伙人:顾旭芬
          行业代码                        行业门类
C-35                   制造业
I-65                   信息传输、软件和信息技术服务业
C-39                   制造业
F-52                   批发和零售业
C-27                   制造业
          行业代码                        行业门类
I-65                   信息传输、软件和信息技术服务业
C-34                   制造业
A-03                   农、林、牧、渔业
C-38                   制造业
C-29                   制造业
  职业风险基金上年度年末数:3,136.29 万元
  职业保险累计赔偿限额:5,900 万元
  近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在
执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
  尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金计提和职业保险购
买符合相关规定。
  尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度
及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次、自
律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。
  会计师事务所 11 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 2
次和纪律处分 4 次。
  (二)项目信息
  尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙),IAPA 执业会计师国际联盟成员
所,前身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所,1999 年底脱钩改
制为振青会计师事务所有限公司,2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源,更名
为尤尼泰振青会计师事务所有限公司,2020 年经财政部和国家市场监督管理总
局审核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2004 年以来进入财政部、
中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列,多次荣获“先进会计师事务所”、
“注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号,2020 年进入证监会首批 46 家从事证
券服务业会计师事务所备案名单。
     项目合伙人:刘强强,2015 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司
审计、2023 年开始在尤尼泰振青执业,已为本公司提供过 2 次审计服务。近三
年签署或复核上市公司审计报告 4 份、挂牌公司审计报告 2 份。从业期间为两家
企业提供过 IPO 申报审计、三家并购重组审计和多家上市公司年报审计等证券
服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
     签字注册会计师:马燕,2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公
司审计、2021 年开始在本所执业,已为本公司提供过 2 次审计服务;近三年签
署或复核上市公司审计报告 5 份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、
上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备
相应的专业胜任能力。
     项目质量控制复核人张洁:现任尤尼泰振青管理合伙人兼技术标准部主任,
尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 36 家。有从事
证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。具体情况详见下表:
序号    姓名   处理处罚   处理处罚   实施单位   事由及处理处罚情况
              日期       类型
                                  因未履行必要的审计程序,未保持
             月 27 日
                                    给予警告的行政处罚。
    尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量,公司管理层与尤尼泰
振青协商 2025 年度审计服务的费用总额为人民币 120 万元(不含税,其中报表
审计费 80 万元,内控审计费 40 万元)。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)审计委员会审议意见
    公司第五届审计委员会第十六次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务
所的议案》。公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力及诚信记录等方面进行了充分的调研与审查认为:尤尼泰振青的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等满足为公司提供审计服务的
资质要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,同意续聘尤尼泰振青为
公司 2025 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。
    (二)董事会对议案审议和表决情况
尤尼泰振青为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构,负责公司 2025 年度
的财务及内部控制的审计工作。
    (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  三、备查文件
和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
                     深圳市索菱实业股份有限公司董事会

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