实达集团: 福建实达集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2025-12-03 20:14:22
关注证券之星官方微博:
证券代码:600734    证券简称:实达集团       公告编号:第 2025-053 号
              福建实达集团股份有限公司
              续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
  ?拟续聘的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“华兴所”)
  ?拟续聘会计师事务所的简要原因:鉴于华兴所工作勤勉尽责,能较好的为福
建实达集团股份有限公司(以下简称公司)提供服务,为保持审计工作的连续性和
稳定性,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》,公司 2025 年度拟续聘华兴所负责公司的 2025 年财务审计和内控
审计工作。
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981
年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为
福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限
公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7
月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
  华兴所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中
山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。
  截至 2024 年 12 月 31 日,华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名,其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。
  华兴所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元,其中审计业务收入
报审计服务,上市公司主要行业为制造业及信息传输、软件和信息技术服务业,批
发和零售业等,审计收费总额(含税)为 11,906.08 万元,其中本公司同行业上市
公司审计客户 6 家。
  截至 2024 年 12 月 31 日,华兴所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,
未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
  华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
  华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次,不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15 名从业人员近三年因执业行
为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次,无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
  (二)项目信息
  项目合伙人:陈碧芸,注册会计师,1997 年取得注册会计师资格,1998 年起
从事上市公司审计,近三年签署了元力股份的上市公司审计报告。
  签字注册会计师:林素妃,注册会计师,2017 年起取得注册会计师资格,2015
年起从事挂牌公司审计,2017 年开始在本所执业,近三年签署及参加了纳川股份、
实达集团的上市公司审计报告。
  项目独立复核人:张维永,注册会计师,2002 年起取得注册会计师资格,2017
年成为事务所合伙人,2003 年起从事上市公司审计,近三年签署海南蓝岛环保产业
股份有限公司、福建闽东电机股份有限公司等 2 家挂牌公司审计报告,近三年复核
了福建发展高速公路股份有限公司、广州智光电气股份有限公司、江苏联瑞新材料
股份有限公司、上海泰胜风能装备股份有限公司、福建实达集团股份有限公司等 5
家上市公司审计报告。
  项目合伙人陈碧芸、签字注册会计师林素妃、项目独立复核人张维永近三年均
不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
  项目合伙人陈碧芸、签字注册会计师林素妃、项目质量控制复核人张维永,不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  公司 2024 年度审计费用为 150 万元人民币,其中年度财务报告审计报酬为 100
万元人民币,内部控制审计报酬为 30 万元人民币,其他专项审计报酬为 20 万元人
民币。
  公司通过公开招投标方式遴选审计机构,参考市场价格并根据公开招投标结果
定价。2025 年度审计费用为 149.94 万元,其中年度财务报告审计报酬为 105 万元
人民币,内部控制审计报酬为 24.94 万元人民币,其他专项审计报酬为 20 万元人民
币。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
 (一)董事会审计委员会审议意见
  董事会审计委员会查阅了华兴会计师事务所(特殊普通合伙)所有关资格证照、
相关信息和诚信纪录,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了
审查,认为其符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务
的专业能力。华兴所作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,履职保持独立
性,勤勉尽责,公允表达意见,同意续聘其为公司 2025 年财务审计和内控审计,
并将此事项提交公司董事会审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司董事会于 2025 年 12 月 3 日召开第十届董事会第四十一次会议,以 7 票赞
成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》,并
同意将此事项提交公司股东会审议。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通
过之日起生效。
  特此公告。
    福建实达集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示实达集团行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-