深深房A: 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2025-11-11 11:08:33
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 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
    对会计师事务所 2024 年度
     履职情况的评估报告
  深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称公
司)聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
天健所)作为2024年度财务报表及内部控制审计机构。根据
财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号),对天健所
  一、会计师事务所的基本情况
  截至2024年末,天健所拥有合伙人241人、注册会计师
审计业务收入25.63亿元,证券业务收入14.65亿元。
  天健所2024年度上市公司客户家数756家,公司同行业
上市公司审计客户9家。
  二、项目信息
  方国华,2005年起成为注册会计师,2003年开始从事上
市公司审计,2005年开始在天健所执业;近三年签署或复核
宏华数科、大博医疗、曼卡龙、德创环保和众望布艺等5家
上市公司审计报告。
     王焕森,2004年起成为注册会计师,2004年开始从事上
市公司审计,2019年开始在天健所执业;近三年签署或复核
深赛格、深物业A、赢合科技和深城交等4家上市公司审计报
告。
     蔡晓东,1994年起成为注册会计师,1989年开始从事上
市公司审计,2020年开始在天健所执业;近三年签署或复核
科达利、赢合科技和深城交等3家上市公司审计报告。
     上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核
人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
     三、2024 年度 会计师事务所履职情况
     天健所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计
师审计准则》和其他职业规范,结合公司2024年年报工作安
排,对公司2024年度财务报告及其内部控制的有效性进行了
审计,出具了无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
同时,天健所对公司非经营性资金占用关联资金往来进行核
查并出具了专项报告。
     在执行审计工作的过程中,天健所就审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计
重点、审计调整事项、审计意见等与公司进行了必要的沟通。
     四、对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估结论
     公司认为天健所的资质条件、投资者保护能力、质量管
理水平、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理、
风险承担能力水平等能够满足公司2024年度审计工作的要
求。天健所在2024年度审计过程中勤勉务实,坚持遵循审计
独立性原则,体现了良好的职业操守和业务素质,按时完成
了公司2024年度财务报告和内部控制审计工作,出具的审计
报告客观、公正,切实履行了审计机构应尽的职责。
        深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

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